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龙陵县人民政府
索引号 llrmzfbgs/20250911-00001 发布机构 龙陵县人民政府办公室
公开目录 部门决算 发布日期 2025-09-11
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主题词 财政
龙陵县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开报告

监督索引号53052300110101000


龙陵县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开报告目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)主要职能

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。

5.根据本级人民政府的建议,审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。

6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行,审查和批准本级决算,监督审计查出问题整改情况,审查监督政府债务。

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,听取和审议有关专项工作报告,组织执法检查,开展专题询问等;联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8.监督本级人民政府对国有资产的管理,听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告。

9.听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

10.听取和审议备案审查工作情况报告。

11.撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

13.在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,根据主任会议的提名,从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

14.根据县长的提名,决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免,报上一级人民政府备案。

15.根据监察委员会主任的提名,任免监察委员会副主任、委员。

16.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

17.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

18.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

19.完成上级人民代表大会及其常务委员会和县委交办的其他任务。

(二)2024年度重点工作任务概述

2024年以来,县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神,深入贯彻落实省委、市委、县委全会精神,围绕中心,服务大局,认真行使宪法和法律赋予的职权,为推动全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。2024年,共召开县人民代表大会1次、主任会议12次、常委会会议8次,听取“一府一委两院”专项工作报告16项,审议、审查专项工作报告10个,依法作出决议、决定和审议意见14个,开展执法检查2(部)次、评议部门2个、专题调研4次、专题询问1次,组织县人大代表视察3次、市人大代表考察学习活动1次,依法选举、任免国家机关工作人员104人次。

1.坚定人民代表大会制度正确方向,坚持党的全面领导。一是坚定不移加强政治建设。始终坚持党的全面领导这一最高政治原则,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。严肃开展党内政治生活,认真接受县委第二巡察组对常委会机关的常规巡察,坚持边巡边改、立行立改,严格抓好巡察反馈问题整改工作,有效推动常委会机关各项工作规范化、制度化。严格落实“第一议题”制度,强化意识形态工作,坚决把住关口、守好阵地。坚持民主集中制,完善权力运行机制,认真落实“三重一大”制度,推动决策科学化、民主化、法治化。二是学深悟透党的二十届三中全会精神。始终坚持用党的科学理论武装头脑,把学习党的二十届三中全会精神同依法履职行权、督办代表建议、回应民生关切等结合起来。着眼深学细悟笃行,积极选派人大干部参加宣讲会、专题培训班78人次,采取党组会议、党组理论学习中心组集中学习、“三会一课”等方式学习12次,常委会领导班子成员通过召开人大代表座谈会和深入挂钩联系点宣讲9场次,把党的二十届三中全会精神传达到每位人大干部、每位人大代表,引导人大干部和人大代表学懂弄通做实、汲取奋进力量。三是坚决贯彻县委决策部署。始终坚持在县委的正确领导下开展工作,认真落实向县委请示报告制度,自觉把党的领导贯穿于人大工作全过程各方面。统筹做好挂钩联系企业、学校、重点项目、重点产业等工作,认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及河长制、林长制等重点工作任务。

2.拓展人民代表大会制度实施路径,助力高质量发展。一是加强经济工作监督。听取2023年全县国有资产管理工作情况报告、全县债务管理工作情况报告,听取和审议2023年全县自然资源国有资产管理工作情况报告、2023年地方财政收支预算执行情况和其他财政收支情况审计的报告、2024年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况报告、财政收支预算执行情况报告,审查2023年地方财政收支决算报告、全县政府债务限额的议案,跟踪监督全县2023年度本级财政预算执行及其他财政收支情况审计查出问题的整改情况。二是推动民主法治建设。听取县人民政府2023年度法治政府建设情况报告、全县机构改革方案的备案说明,听取和审议县人民法院执行工作情况报告,组织部分县人大代表对县人民法院、人民检察院工作进行视察,对全县贯彻实施《中华人民共和国自然保护区条例》《中华人民共和国社区矫正法》开展执法检查,促进依法行政、公正司法,维护社会公平正义。积极开展规范性文件备案审查工作,听取县人大监察和司法委员会2023年规范性文件备案审查工作情况报告,维护法治统一。三是关注民生福祉改善。听取全县民族宗教管理工作报告、卫生健康工作专题询问办理落实情况报告,对县公安局、医疗保障局工作进行评议,对全县粮食安全、城乡垃圾治理、社会救助、国界管理等工作进行专题调研,对全县易地搬迁安置工作进行视察,对县农业农村局、市场监督管理局评议后交办事项办理落实情况、实验中学建设情况进行跟踪监督,有力推动全县民生事业持续健康发展,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。认真贯彻落实习近平生态文明思想,听取和审议全县生态环境保护工作情况报告,听取和审议全县矿产资源保护和开发利用情况报告,并进行专题询问,督促政府强化保障措施,加强生态修复和污染防治。四是规范人事任免工作。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一,严格按照法定程序选举、任免国家机关工作人员,实现党委人事与人大依法选举任免的高度统一。严格执行任前法律知识考试、任职表态发言、宪法宣誓、任职谈话等制度,不断增强国家机关工作人员的宪法意识、责任意识、人大意识和公仆意识。2024年以来,依法补选市人大代表1名、县人大代表11名,选举、任免国家机关工作人员104人次,其中选举10人,任命81人,免(辞)职13人。加强对任命人员的任后监督,听取县审计局、统计局、政务服务局主要负责人年度履职情况报告,促进国家机关工作人员依法履职、担当作为。

3.创新人民代表大会制度基层实践,激发代表工作活力。一是活动阵地建设更加规范。围绕“建强有形阵地、凝聚无形力量”的工作思路,建成法律服务、强边固防、特色产业等专业代表工作站14个,将全县146个人大代表活动阵地规范化建设与省人大代表履职服务平台、省人大代表活动阵地微信小程序推广使用融为一体,实现“线上”与“线下”代表活动阵地一一对应,着力提升人大代表工作的信息化、数字化水平,进一步拓展吸纳民意、汇集民智的平台和载体。建立“规定+自选”的站室活动主题模式,由乡村“站”“室”结合实际开展活动,让人大代表履职更加扎实有效,推动全过程人民民主和助力经济社会高质量发展更加真实可感。二是代表建议督办更有质效。依托省人大代表履职服务平台,全面实现县十八届人大三次会议提出的86件代表建议网上办理,进一步增强了代表建议办理工作的智慧化水平,真正实现代表建议办理网上全过程追踪、全方位追溯。坚持“线上交办、实地督办、年终评议、续办续复回头看”等方式,通过召开代表座谈会,对86件代表建议办理情况进行评议,评议结果为“满意”82件、“基本满意”4件,推动代表建议更好转化为促发展、惠民生的实际举措,市政道路建设、国道219、赧场小学迁建等一批民生实事得到有效推进。三是代表履职渠道更为广泛。充分发挥人大代表在发展全过程人民民主中的主体作用,常态化落实“双联”制度,不断拓展代表接待选民渠道,主动倾听民声、了解民情、收集民意、汇聚民智。安排25名代表向选民述职,分组召开驻乡镇各级人大代表座谈会4次。坚持邀请人大代表列席县人大常委会会议,组织代表参加执法检查、调研视察、专题询问和旁听县人民法院庭审、人民检察院检察活动,参加重大事项听证、重要工作监督,更好发挥人大代表对“一府一委两院”的监督作用。组织驻龙市人大代表到腾冲市考察学习农文旅融合发展助推乡村振兴经验做法,更加丰富了代表闭会期间的活动。

4.保障人民代表大会制度有效运行,强化“四个机关”建设。一是着力强化理论武装。把学习党的最新理论成果与贯彻党中央和省委、市委、县委全会精神有机结合起来,围绕学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神等内容,举行党组理论学习中心组集中学习8次,机关党支部开展讲党课5场次、集中学习研讨36次,人大干部政治理论基础更加夯实。二是着力提升工作质效。积极践行“三法三化”,严格落实整治形式主义为基层减负工作要求。立足中国式现代化新实践和新时代人大工作实际,充分学习“上情”、调研“下情”,强化对监督事项的跟踪监督。2024年,主任会议听取监督事项存在问题整改落实情况报告19个,听取县人民政府关于全县农村宅基地审批工作情况报告2次,突出监督的持续性、实效性,有力推动交办问题逐步得到整改落实。三是着力建设清廉机关。扎实开展党纪学习教育,教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪,不断增强人大干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述,锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委、县委实施办法要求。修改完善常委会机关公务接待、公务用车管理等制度,落实“过紧日子”要求成为常态。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个正科级机构,包括:专门委员会6个、工作委员会和办事机构2个,分别是:

1.县人大常委会办公室(研究室);

2.县人大监察和司法委员会;

3.县人大财政经济委员会;

4.县人大城市建设和环境与资源保护委员会;

5.县人大农业与农村委员会;

6.县人大社会建设委员会;

7.县人大民族华侨外事委员会;

8.县人大常委会代表工作委员会。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入龙陵县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入龙陵县人民代表大会常务委员会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民代表大会常务委员会2024年末实有人员编制19人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员40人(含行政工勤人员5人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人(离休0人,退休37人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

无。


第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

龙陵县人民代表大会常务委员会2024年度无政府性基金财政拨款收入,无使用政府性基金财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县人民代表大会常务委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会2024年度收入合计9349432.32元。其中:财政拨款收入9319432.32元,占总收入的99.68%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入30000.00元,占总收入的0.32%。

与上年相比,收入合计减少193720.78元,下降2.03%。其中:财政拨款收入减少223720.78元,下降2.34%,详细变动情况为:一是一般公共服务支出财政拨款收入减少486961.49元(其中:2010101行政运行收入减少587796.89元;2010104人大会议收入减少64269.1元;2010107人大代表履职能力提升收入增加200000.00元;2010108代表工作收入减少34895.5元。二是社会保障和就业支出收入增加40514.17元(其中:2080501行政单位离退休收入减少4956.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入增加48813.44元;2080506机关事业单位职业年金缴费收入减少11545.27元);2080801死亡抚恤收入增加8202.00元。三是卫生健康支出收入增加222726.54元(其中:2101101行政单位医疗收入增加108568.21元;2101103公务员医疗补助收入增加120528.08元;2101199其他行政事业单位医疗支出收入减少6369.75元)。主要原因:一是坚持厉行节约,节约各项支出;二是2023年县人大常委会组织组成人员暨人大干部到西安交通大学培训,2024年为节约开支,全年未组织培训,培训费大量减少;三是2024年各类保险及职业年金缴费支出未支付完毕。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入增加30000.00元,增长100%,此项经费为保山人大常委会人大下拨代表活动阵地规范化建设补助经费,主要用于代表活动阵地建设。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计9349432.32元。其中:基本支出8851614.62元,占总支出的94.68%;项目支出497817.70元,占总支出的5.32%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少193720.78元,下降2.03%。其中:基本支出减少349963.68元,下降3.80%,主要原因:一是坚持厉行节约,节约各项支出;二是2023年县人大常委会组织组成人员暨人大干部到西安交通大学培训,2024年为节约开支,全年未组织培训,培训费大量减少;三是2024年各类保险及职业年金缴费支出未支付完毕。项目支出增加156242.90元,增长45.74%,主要原因是:2024年新增20万元人大代表履职能力提升经费支出。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8851614.62元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7586795.21元,占基本支出的85.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1264819.41元,占基本支出的14.29%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出497817.70元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为:人代会经费支出240356.7元,主要用于龙陵县第十八届人民代表大会第三次会议住宿、餐费、材料、会场、农村代表误工等费用支出;基层人大履职能力提升经费支出200,000.00元,主要用于龙陵县人大常委会会议表决系统和有关配套设备建设等支出;代表活动经费支出57461.00元,主要用于开展代表视察、培训、履职等工作费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9319432.32元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少223720.78元,下降2.34%,完成年初预算的91.24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7381637.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%,完成年初预算的90.92%。其中:2010101行政运行支出6875025.37元,主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、委托业务费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用等支出;2010104人大会议支出249150.70元,主要用于人代会及人大常委会会议各项支出;2010107人大代表履职能力提升支出200000.00元,主要用于龙陵县人大常委会会议表决系统和有关配套设备建设等支出;2010108代表工作支出57461.00元,主要用于人大代表开展代表视察、代表活动等各项工作支出。造成预决算差异的主要原因是人大会议经费及代表工作经费支出未完成年初预算数。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1086883.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%,完成年初预算的71.37%。其中:2080501行政单位离退休支出26200.00元,为退休干部公务经费,主要用于退休干部春节慰问;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出792010.24元,为在职干部基本养老保险财政配套资金;2080506机关事业单位职业年金缴费支出260471.75元,为在职干部职业年金财政配套资金;2080801死亡抚恤支出8202.00元,为向死亡人员家属发放的补助经费。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未按时下达。

9.卫生健康(类)支出850911.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%,完成年初预算的148.77%。其中:2101101行政单位医疗支出457235.15元,主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费和大病保险;2101103公务员医疗补助支出375740.52元,主要用于职工公务员医疗补助缴费;2101199其他行政事业单位医疗支出支出17935.59元,主要用于在职人员工伤保险、失业保险。造成预决算差异的主要原因是人员工资增加,各类保险及职业年金同时增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元,决算为151376.57元,完成年初预算的79.67%;支出决算较上年减少18576.99元,下降10.93%

因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元,决算为119043.57元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.64%,完成年初预算的99.20%;公务接待费支出年初预算为70000.00元,决算为32333.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.36%,完成年初预算的46.19%。

因公出国(境)费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少628.49元,下降0.53%;公务接待费支出决算较上年减少17948.50元,下降35.70%;具体是国内接待费支出决算32333.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少17948.50元,下降35.70%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无变化,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元,支出决算为151376.57元,完成年初预算的79.67%,支出决算较上年减少18576.99元,下降10.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元,决算为119043.57元,完成年初预算的99.20%;公务接待费支出年初预算为70000.00元,决算为32333.00元,完成年初预算的46.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少628.49元,下降0.53%;公务接待费支出决算减少17948.50元,下降35.70%,具体是国内接待费支出决算32333.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少17948.5元,下降35.7%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无变化,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,压缩三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研、执法检查、代表视察、外出开会等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次240人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市人大到龙陵调研及乡镇、村(社区)干部到龙陵开会、汇报工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出1234819.41元,比上年减少647380.51元,下降34.39%,主要原因是2024年无培训费支出。机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、劳务费及其他保障机关正常运转支出,其中:办公费369896.53元,水费1342.6元,电费8976.46元,邮电费23031.27元,差旅费91188.00元,会议费8794.00元,公务接待费32333.00元,劳务费82577.58元,工会经费23000.00元,公务用车运行维护费119043.57元,其他交通费用452436.40元,其他商品和服务支出22200.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,龙陵县人民代表大会常务委员会资产总额4413040.27元,其中,流动资产131451.22元,固定资产4118903.85元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程162685.20元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少13290.18元,其中固定资产减少179811.67元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额130833.57元,其中:政府采购货物支出58250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出72583.57元。授予中小企业合同金额130833.57元,其中:授予小微企业合同金额130833.57元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53052300110101111