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龙陵县人民政府
索引号 11533024MB0W60424Q/20250911-00001 发布机构 龙陵县人民政府外事办公室
公开目录 部门决算 发布日期 2025-09-11
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主题词 财政
龙陵县人民政府外事办公室2024年度部门决算公开报告

监督索引号53052303200101000

龙陵县人民政府外事办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院对外政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府的部署要求,综合管理全县外事工作,收集、分析和研判全县对外工作形势,督促落实县委重要外事部署要求,统筹协调重要外事工作和涉外事务。

(二)宣传宣讲党和国家的外事政策,跟踪、了解周边国家政治、经济形势,收集分析邻国重要政治、经济和社会动向,提出相关工作建议。

(三)规范外事管理,完善和落实外事管理规章制度,督促检查各乡镇、各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况,参与查处因公出国(境)工作中的违纪违规案件。

(四)负责组织接待来访重要外宾,接待从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使(领)馆人员。

(五)根据授权管理因公临时出国(境)事务和因公涉港澳事务,负责因公临时出国任务和因公临时赴港澳任务的审核、报批。审核各乡镇、各部门报请县委、县政府审批的外事事项。承办县级领导对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国(境)事宜。

(六)负责对中华人民共和国龙陵段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。根据外交部和省外事办、市外事办的安排部署,定期对中缅边界(龙陵段)进行内查或联检。参与处置各类涉外案件及突发事件,配合开展领事保护与协助工作。

(七)管理外国记者来龙采访事务,配合有关部门(单位)做好对外宣传工作。指导有关部门安排外国记者采访活动。负责国际形势、对外政策和国际问题通报事宜,拟订对外表态口径。指导媒体进行涉外新闻报道。参与审核重要涉外文稿。

(八)负责审核、报批在龙举办的国际会议。

(九)代管龙陵县人民对外友好协会,指导全县民间对外交往活动。

(十)承担中共龙陵县委外事工作委员会办公室日常工作。负责在全县对外工作政策研究、统筹协调、外事管理、检查督查等方面为县委外事工作委员会提供服务。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构:综合股。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员4人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)坚持党对外事工作的领导。立足外事工作实际,切实落实“第一议题”制度,将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平外交思想和对外工作等重要指示批示精神作为重点学习内容,从思想政治学习入手,统筹协调好龙陵县对外交流合作和各项涉外服务保障工作。

(二)加快推进龙陵开放发展。一是服务国家总体外交。坚决落实中央周边外交方针政策,进一步拓展与周边地区交流合作,加快“请进来”步伐,持续深化民间对外交往。二是服务龙陵开放发展。主动融入国家“一带一路”和云南面向南亚东南亚辐射中心建设、面向印度洋国际陆海大通道建设,推动木城通道建设,加快龙陵对外开放发展步伐。

(三)强化涉外法治宣传教育。充分利用边界巡查及调研、会议、赶集日、法制宣传日活动等时机,通过发放宣传单(册)等形式,加强了对《中华人民共和国陆地国界法》《云南省边境管理条例》等法律法规的宣传,进一步增强边境地区干部群众的国家意识、国土意识和国防意识。

(四)强化边界管理。认真落实边界管控责任,依托既有渠道和平台,充分发挥外事部门在日常管理、边界地区治安维护、参与处理涉外突发事件等作用,切实做到发现问题及时报告、妥善处理。

(五)提升外事管理服务水平。严格落实各项涉外工作纪律、规矩,加强审核报备,并深入抵边乡镇、涉外企业对边境管理等相关情况进行调研,及时掌握和反映全县有关情况。同时,认真做好领事保护宣传,依托龙陵新闻等媒介做好领事保护等政策宣介,用心、用情、用力落实“外事为民”工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

龙陵县人民政府外事办公室没有政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;龙陵县人民政府外事办公室没有国有资本经营收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室2024年度收入合计934,708.47元。其中:财政拨款收入901,208.47元,占总收入的96.42%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入33,500.00元,占总收入的3.58%。

与上年相比,收入合计减少15,485.6元,下降1.63%。其中:财政拨款收入减少48,985.6元,下降5.16%;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元;经营收入0.00元;附属单位上缴收入0.00元;其他收入增加33,500.00元,增长100.00%。,主要原因是公用经费和项目支出减少;2024年将边界日常维护项目经费纳入其他收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室2024年度支出合计934,708.47元。其中:基本支出820,690.62元,占总支出的87.80%;项目支出114,017.85元,占总支出的12.20%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少15,485.6元,下降1.63%。其中:基本支出减少5,896.85元,下降0.71%;项目支出减少9,588.75元,下降7.76%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。主要原因是公用经费和项目经费减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出820,690.62元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出722,988.73元,占基本支出的88.10%;办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等公用经费97,701.89元,占基本支出的11.90%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出114,017.85元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

外事界务员生活补助资项目经费31,500.00元,主要用于龙陵县外事界务员开展每月巡界两次、信息收集上报、配合县外事办完成其它边境管理工作的生活补助。

外事工作常规经费49,017.85元,主要用于支付临时工工资及保险,深入推进对外交流与合作。

边界日常维护项目经费33,500.00元,主要用于县外事办到边境一线开展边界巡查及涉外涉边政策法规宣传工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出901,208.47元,占本年支出合计的96.42%。与上年相比减少48,985.6元,下降5.16%,完成年初预算的90.99%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出747,114.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%,完成年初预算的85.25%。主要用于机关行政运行费666,596.88元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出80,517.85元;造成预决算差异的主要原因是无法完全预判预算年度内支出政策的变化,有的项目无法按照预算支付。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出84,465.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%,完成年初预算的109.61%。主要用于2024年度行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是缴纳基数的调整和变更。

9.卫生健康(类)支出69,628.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的126.45%。主要用于2024年度行政单位医疗保险44,484.06元;公务员医疗补助23,108.48元;其他行政事业单位医疗支出2,035.76元。造成预决算差异的主要原因是缴纳基数的调整和变更。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,300.00元,决算为23,322.00元,完成年初预算的13.78%;支出决算较上年减少5,882.00元,下降25.22%。

因公出国(境)费支出年初预算为140,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为20,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.76%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为9,300.00元,决算为3,322.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.24%,完成年初预算的35.72%。

因公出国(境)费支出决算较上年无增减,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动;公务接待费支出决算较上年减少5,882.00元,下降63.91%;具体是国内接待费支出决算3,322.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5,882.00元,下降63.91%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,300.00元,支出决算为23,322.00元,完成年初预算的13.78%,支出决算较上年减少5,882.00元,下降25.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为140,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为20,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为9,300.00元,决算为3,322.00元,完成年初预算的35.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出无增减;公务接待费支出决算减少5,978.00元,下降64.28%,具体是国内接待费支出决算3,322.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5,882.00元,下降63.91%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.00个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市外办到县开展督查检查工作、挂包村和木城乡到县外办汇报交流等相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2024年机关运行经费支出97,701.89元,比上年减少12,661.19元,下降11.47%,主要原因是2024年未支付邮电费,公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费6,320.00元,公务接待费3,322.00元,劳务费15,887.73元,工会经费8,372.16元,公务用车运行维护费20,000.00元,其他交通费用43,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,龙陵县人民政府外事办公室部门资产总额33,553.59元,其中,流动资产12,894.93元,固定资产20,658.66元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,551.47元,其中固定资产减少6,963.42元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产5项,账面原值2,599.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额15,767.67元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出15,767.67元。授予中小企业合同金额15,767.67元,其中:授予小微企业合同金额4,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县人民政府外事办公室2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052303200101111