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龙陵县人民政府

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索引号 01526256-4/20260915-00006 发布机构 龙陵县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2026-09-15
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主题词 财政
中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度部门决算

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党的助手和后备军。共青团的基本职能是:组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。中国共产主义青年团龙陵县委员会是全县各级团组织的领导机关,贯彻落实党中央和省、市、县委关于共青团工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,是综合股。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:中国共产主义青年团龙陵县委员会。

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末人员编制5人,参照公务员法管理人员编制5人;在职在编实有人员4人,包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员4人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1. 铸牢“政治建设”压舱石,指引青春方向。一是强化理论武装根基。严格执行“第一议题”制度,高质量落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等,扎实做好干部教育。二是守牢意识形态阵地。依托“龙陵青年”微信公众号,全年发布156期455篇内容,开设“雨城青春 志愿之声”“团团领学”等特色专栏,生动展现龙陵青年风采;积极向上级平台投稿99条,被“学习强国”“团建头条”“云南共青团”等主流媒体采用,有效传播青春正能量,巩固壮大主流思想舆论阵地。三是持续推进整治形式主义为基层减负。坚决落实整治形式主义为基层减负要求,自觉精文减会,推动团建考核融入党建考核体系,切实为基层团组织减负增效,团干部更加有力聚焦主责主业。

2. 点亮“青春铸魂”引航灯,照亮思想之路。一是深化理论武装工程。组织开展专题宣讲、座谈研讨等系列活动,上半年开展集中宣讲2次,覆盖青年群体500余人。二是创新思想引领载体。积极开展“青春为中国式现代化挺膺担当”主题宣传,联合县融媒体中心摄制《别样的青春日记》青春纪实片,被“团建头条”等主流媒体采用。三是打造党团队育人品牌。精心组织“赓续五四薪火 激扬青春信仰”主题团日、“少年儿童心向党 我与祖国共成长”六一活动、“强国复兴有我,争当时代好少年”建队日等系列教育实践活动,擦亮“松山小号角”红领巾讲解员品牌,储备县级优秀讲解员20名,其中1名在省级风采展示中获二等奖,引导全县青少年传承红色基因、坚定理想信念。

3. 搭建“青春逐梦”彩虹桥,助力青年成长。一是建强志愿服务主力军。西部计划志愿者规模有序扩至188人,健全请销假制度与节假日保障机制,完善考核评价机制,引导志愿者服务全县中心大局,组织100余人次参与县级重大活动11场次。二是打造社会实践品牌。深入开展“青春同行 青心相伴”大学生返家乡社会实践,开办“爱心托管班”,激发大学生返乡志愿服务热情。三是赋能青年业余实践成长。持续推出“青年夜校”品牌活动,年内开展课程5期,吸引200余名青年参与,创新服务凝聚青年的实践路径。

4. 激活“青春扬帆”新引擎,注入发展动能。一是服务青年创业就业。持续推进青年创业兴乡三年行动,年度新增返乡创业青年27人;组织3名青创协会会员出海推介,拓展对外合作;开展“春风行动”等招聘活动,促成就业意向百余个;持续开展金融帮扶,发放创业贷款1834万元。二是开展希望公益服务。整合“希望小学”“幻方助学计划”“爱心圆梦大学”“伙伴计划”等项目,构建多元化助学帮困体系,品牌效应和社会效益日益显现。三是加强青少年权益维护。全年参与公安、检察、法院等部门涉未成年人案件审理30余次;联合边防部门开展青少年犯罪背景调查走访,深入分析青少年违法犯罪原因,全面提升青少年权益保障水平。

5. 织密“青春同心”连心网,汇聚多方合力。一是拓展社会实践平台。全年接待高校“三下乡”团队10余支150余人次,开展支教、调研等活动;持续做好3支研支团服务保障工作,建立常态化联络机制。二是深化校地合作实效。主动对接深圳大学经济学院,成功引进深圳大学“时光益读”图书馆项目2个,落地木城乡、象达镇;承办上海交通大学“有你必咖”大学生咖啡节,推动龙陵咖啡品牌走进高校,实现产业与人才双向赋能。

6. 夯实“青春强基”奠基石,筑牢组织堡垒。一是推进基层团组织规范化建设。全面完成2024年度基层团组织组织生活会、团员教育评议工作及基层团(工)委书记述职评议工作,稳步推进基层团组织换届。二是优化团员发展管理体系。2025年严格规范发展团员946名,其中学校领域944名,社会领域2名,实现发展编号有效使用率100%、电子档案录入率99.7%。三是着力拓展新兴领域组织覆盖。采用“精准摸排、分类施策、有效运行”模式破解建团难题,建立新兴领域团组织22个,覆盖社会组织64个,有效延伸新兴领域工作触角。四是深化全面从严管团治团实践。健全违纪团员协同发现与处置机制,联合上级团组织、公检法司及各乡镇实现线索信息共享,高效发现违纪线索9条,严格依据团章团规执纪,已处理完成3条,正在处理4条,开除团籍3人。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度收入合计5,284,187.63元。其中:财政拨款收入5,280,687.63元,占总收入的99.93%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入3,500.00元,占总收入的0.07%。

与上年相比,收入合计增加857,388.49元,增长19.37%。其中:财政拨款收入增加953,888.49元,增长22.05%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少96,500.00元,下降96.50%。收入变动的主要原因是财政拨款收入增加,群团事务支出增加所致,志愿者人数增加,生活补助增加,收入合计增加;其他收入减少是云南上海学生互访交流项目资金减少100,000.00元,青年马克思主义者培养工程西部计划专项经费增加3,500.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度支出合计5,306,072.63元。其中:基本支出4,146,739.90元,占总支出的78.15%;项目支出1,159,332.73元,占总支出的21.85%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加724,404.01元,增长15.81%。其中:基本支出增加78,045.50元,增长1.92%;项目支出增加646,358.51元,增长126.00%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。支出变动的主要原因是基本支出增加78,045.50元,主要为人员经费增加169,085.05元,其中工资福利支出增加36,795.70元,对个人和家庭的补助增加132,289.35元;日常公用经费减少91,039.55元其中:办公费减少33,409.85元,水费减少5,960.60元,电费减少7,258.92元,邮电费减少1,200.00元,差旅费减少26,384.34元,公务接待费减少4,308.00元,租赁费减少16,000.00元,工会经费减少1,467.84元,其他交通费用减少450.00元,其他商品服务支出增加5,400.00元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,146,739.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,073,729.29元,占基本支出的98.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,010.61元,占基本支出的1.76%。人均支出情况:4名参公管理人员基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出145,658.57元,188名志愿者生活补助支出人均支出22,932.85元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出7,301.06元(含参公管理人员4人、本单位服务的志愿者3人、合同工2人、挂职干部1人)。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,159,332.73元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

一是六一儿童节项目经费(龙财行〔2025〕1号)合计33,121.06元,支出资金33,121.06元,本年度已支付完毕。主要用于2025年“少年儿童心向党 我与祖国共成长”六一儿童节活动的相关公务活动的支出。

二是创业担保贷款扶持创业工作项目经费73,641.75元,支出资金73,641.75元,本年度已支付完毕。主要用于2025年度开展实施个人创业担保贷款,推荐发放创业贷款,带动青年创业,积极推荐青年就业等工作相关公务活动的支出。

三是志愿者项目工作经费856,196.20元,支出856,196.20元,年末结转和结余资金0万元。主要用于支付志愿者的生活补助,保障了志愿者项目的实施。

四是青年创业兴乡工作项目(龙财行〔2025〕1号)经费33,533.70元,支出资金33,533.70元,本年度已支付完毕。主要用于支付青年创业兴乡工作项目的各项公务活动费用支出,保障了青年创业兴乡工作项目的实施。

五是青年工作项目(龙财行〔2025〕1号)经费45,972.00元,支出资金45,972.00元,本年度已支付完毕。主要用于支付青年工作项目的各项公务活动费用支出,保障了青年工作项目的实施。

六是青年马克思主义者培养工程项目(龙财行〔2025〕1号)经费30,000.00元,支出资金30,000.00元,本年度已支付完毕。主要用于龙陵县2025年“青年马克思主义者培养工程”西部计划专项培训相关公务活动的支出。

七是少先队辅导培训项目(龙财行〔2025〕1号)经费9,811.50元,支出资金9,811.50元,本年度已支付完毕。主要用于支付少先队辅导培训班的各项公务活动费用支出,保障了少先队辅导培训的实施。

八是业务工作项目(龙财行〔2025〕1号)经费63,436.52元,支出资金63,436.52元,本年度已支付完毕。主要用于综合楼服务人员的劳务费、水电费、维修费等各种支出,保障了群团各部门单位的综合办公楼服务。

九是预算外项目工作经费上年结转和结余131,156.57元,本年度收入3,500.00元,合计134,656.57元,支出13,620.00元,年末结转结余121,036.57元。要用于支付购买团徽、团旗、团员证费、办公费、水费、劳务费等单位基本支出费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出5,280,687.63元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加953,888.49元,增长22.05%,完成年初预算的218.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出5,117,248.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.90%,完成年初预算的220.51%。主要用于行政运行支出629,284.13元,其他群众团体事务支出4,487,964.46元。人员经费支出3,898,525.25元,公用经费支出73,010.61元,项目支出1,145,712.73元。造成预决算差异较大的主要原因是中央转移支付的国家项目志愿者生活补助经费及省市级补助的地方项目志愿者生活补助经费数额较大且未纳入我单位的年初预算数;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

8.社会保障和就业(类)支出116,923.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的200.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出59,281.92元,其他就业补助支出57,641.75元。造成预决算差异的主要原因是缴纳的机关事业单位基本养老保险基数调整;

9.卫生健康(类)支出30,515.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的73.96%。主要用于行政医疗保险缴费18,537.17元、公务员医疗补助10,700.20元,其他行政事业单位医疗支出1,278.00元。造成预决算差异的主要原因是缴纳的医疗保险基数调整;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

12.农林水(类)支出16,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,年初无此项预算。主要用于培训费支出4,500.00元,劳务费支出11,500.00元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中追加龙财外金〔2024〕26号2023年第一至第三季度创业担保贷款省级奖补资金16,000.00元,年初未纳入年初预算数;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,200.00元,决算为18,972.00元,完成年初预算的81.78%;支出决算较上年减少4,308.00元,下降18.51%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为23,200.00元,决算为18,972.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的81.78%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少4,308.00元,下降18.51%;具体是国内接待费支出决算18,972.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4,308.00元,下降18.51%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,200.00元,支出决算为18,972.00元,完成年初预算的81.78%,支出决算较上年减少4,308.00元,下降18.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为23,200.00元,决算为18,972.00元,完成年初预算的81.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一直以来我单位严格执行“三公”经费厉行节约,严控经费预算收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少4,308.00元,下降18.51%,具体是国内接待费支出决算18,972.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4,308.00元,下降18.51%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一直以来我单位严格执行“三公”经费厉行节约,严控经费预算收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次233人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公益项目捐赠等公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年机关运行经费支出73,010.61元,比上年减少91,039.55元,下降55.49%,主要原因是办公费减少33,409.85元,水费减少5,960.6元,电费减少7,258.92元,邮电费减少1,200.00元,差旅费减少26,384.34元,公务接待费减少4,308.00元,租赁费减少16,000.00元,工会经费减少1,467.84元,其他交通费用减少450.00元,其他商品服务支出增加5,400.00元。部门机关运行经费主要用于日常办公的耗材等办公费支出4,573.17元、用于希望公益活动事务等支出的公务接待费支出18,972.00元、用于上缴县总工会的工会经费支出6,265.44元、用于各项公务活动支出的其他交通费支出37,800.00元、用于上缴残疾人保障金的其他商品和服务支出5,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产主义青年团龙陵县委员会资产总额1,142,024.16元,其中,流动资产1,125,524.82元,固定资产16,499.34元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少244,872.23元,其中固定资产减少35,535.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,中国共产主义青年团龙陵县委员会政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会无需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。