| 索引号 | 01526256-4/20260915-00002 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2026-09-15 |
| 文号 | 浏览量 |
中国共产党龙陵县委员会宣传部2025年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一是负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和省委、市委事业发展总体规划,拟订全县宣传思想文化工作有关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设,按照县委的统一部署,协调管理和领导宣传思想文化系统各部门之间工作。
二是统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署和省委、市委、县委工作要求,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
三是负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员干部教育工作,指导协调编写党员干部教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责指导全县全民国防教育工作。
四是指导全县党政机关举办论坛活动管理工作,按照有关规定审核、管理县级党政机关举办的论坛活动。
五是统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
六是统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实党中央对外宣传工作战略、重大方针政策和省委、市委对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作有关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,协调全县对外文化交流、中华文化走出去等工作。统筹协调组织开展全县新闻发布工作,负责联系县内外对外宣传单位和媒体,开展对外新闻宣传工作。
七是统筹协调全县网络安全、网络数据安全,推进网络综合治理体系建设,依法查处互联网违法违规行为。
八是拟订全县广播电视改革发展规划并组织实施,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业、广播电视电影事业以及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。拟订全县电影业的发展规划并组织实施,负责管理电影行政事务,依法查处广播电视电影违法违规行为。
九是统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理印刷业,管理著作权,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。依法查处新闻活动、新闻出版、版权违法违规行为。
十是统筹指导全县社会主义核心价值观建设。组织指导全县精神文明建设,推进群众性精神文明创建。负责指导协调全县各级各部门开展群众性精神文明创建活动。承担精神文明建设领域有关综合协调工作。负责统筹推进新时代文明实践中心建设工作。
十一是指导全县社会科学界理论研究和建设工作。组织协调学术研究活动,促进社科理论研究成果社会化,为县委、县政府的科学决策提供理论依据和对策建议。
十二是归口领导县融媒体中心、县文学艺术界联合会、县文化和旅游局。指导下级党委宣传思想文化工作。
十三是完成市委宣传部、市委网信办、市社科联、市广电局以及县委交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
中国共产党龙陵县委员会宣传部是一级预算行政单位,共设置6个内设机构,包括:办公室、新闻宣传股、网信股、理论股、文化广电股、出版监管和电影管理股。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党龙陵县委员会宣传部2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.中国共产党龙陵县委员会宣传部
纳入中国共产党龙陵县委员会宣传部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党龙陵县委员会宣传部2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的:公务员20人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
中国共产党龙陵县委员会宣传部2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。
车辆编制3辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一年来,在县委、县政府的坚强领导下,县委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实中央、省委、市委宣传思想文化工作部署,扎实推动各项工作落实、落细、落稳,持续壮大主流思想舆论、厚植文明文化底蕴,为全县经济社会高质量发展提供了坚实思想保证和精神支撑。
一是深耕理论宣讲,筑牢思想根基。严格落实党委(党组)理论学习中心组学习制度,常态化开展跨部门联学、列席旁听。依托基层宣讲团、“六小课堂”及《明锅说事》《小龙探理》等特色载体,深入宣讲党的二十届三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,扎实开展入户政策宣讲。依托县乡“思政大讲堂”,搭建干部、教师、榜样、青少年多维宣讲矩阵,常态化开展思政教育与红色宣传,实现师生和基层群众全覆盖。
二是做强主流宣传,擦亮外宣品牌。全年通过各类平台发布稿件四千余条,大量作品获央视、《人民日报》、新华社等各级主流媒体刊发,打造多条百万级融媒体产品。紧扣抗战胜利80周年主题,创作短视频、纪录片、原创歌曲等系列作品,选手斩获省级演讲奖项并参与全国展演。积极对接海外媒体采风报道,多件作品登陆海外平台,持续打响松山战役、惠通桥、滇缅公路等龙陵抗战文化名片。依托各类乡村文旅节庆活动,强化石斛、咖啡等特色产业宣传,有力助推农文旅融合发展。
三是厚植文明新风,深化文明创建。常态化选树道德模范、身边好人等先进典型,广泛开展青少年红色教育、非遗体验等实践活动。投用未成年人校外心理健康辅导站,提供专业化心理服务。依托新时代文明实践阵地,常态化开展节日文明实践、志愿服务和乡村“家长夜校”活动,培育多个省市级优质志愿服务品牌。持续巩固文明城市创建成果,2个村获评全国文明村镇,深入推进移风易俗,涵养淳朴乡风家风。
四是繁荣文化事业,做实社科赋能。扎实开展戏曲下乡、全民阅读、公益电影放映等惠民服务,多部文艺及新媒体作品获全国、省市奖项和扶持。稳步推进非遗保护传承、文物普查工作,守住文物安全底线。常态化开展廉洁宣教与家风建设,筑牢廉洁文化阵地。常态化开展社科科普与课题培训,积极申报各级社科课题、完成社科联换届,充分发挥社科智库服务基层发展作用。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党龙陵县委员会宣传部2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。
中国共产党龙陵县委员会宣传部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党龙陵县委员会宣传部2025年度收入合计8,073,578.47元。其中:财政拨款收入7,753,578.47元,占总收入的96.04%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入320,000.00元,占总收入的3.96%。
与上年相比,收入合计减少4,483,783.96元,下降35.71%。其中:财政拨款收入减少4,433,783.96元,下降36.38%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少50,000.00元,下降13.51%。主要原因:一是我部门本年度无龙陵县智慧广电设施建设项目等基本建设类项目支出,项目对应收入同比缩减,致使本年收入减少;二是其他收入减少,导致本年收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党龙陵县委员会宣传部2025年度支出合计8,073,578.47元。其中:基本支出5,739,701.06元,占总支出的71.09%;项目支出2,333,877.41元,占总支出的28.91%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少4,483,783.96元,下降35.71%。其中:基本支出增加398,166.51元,增长7.45%;项目支出减少4,881,950.47元,下降67.66%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因:一是我部门本年度无龙陵县智慧广电设施建设项目等基本建设类项目支出,项目支出减少导致本年支出减少;二是其他收入支出减少,导致本年支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,739,701.06元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,151,372.72元,占基本支出的89.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费588,328.34元,占基本支出的10.25%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,333,877.41元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
对外宣传工作项目经费701,788.80元,主要用于2025年龙陵县对外宣传工作的相关经费支出。
其他公务项目经费400,086.15元,主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费等保障单位正常运转的相关经费支出。
文化工作项目经费33,382.30元,主要用于县文联开展文艺活动、文艺培训等相关文化工作费用的支出。
中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费598,966.66元,主要用于农村数字电影放映补助、农家书屋补助、中央广播电视节目无线覆盖数字、模拟运行维护、新时代文明实践中心活动补助等相关经费支出。
广播电视事业发展专项项目经费279,653.50元,主要用于广电局各转播台站设备维修、备品备件购买、龙陵县应急广播体系维护等相关费用的支出。
龙陵“非洲翠”文化产业宣传推广项目经费100,000.00元,主要用于充分发挥龙陵“非洲翠”文化资源优势,提升品牌影响力、拓宽市场渠道、促进文旅融合,助力打造县域经济新的增长极,推动全县文化产业高质量发展的宣传经费支出。
龙陵县乡村振兴成效宣传项目经费100,000.00元,主要用于邀请中央、省、市等媒体、召开新闻发布会、制作短视频、提升文化氛围等载体,加强龙陵乡村文化振兴成效宣传经费支出。
龙陵县沪滇协作对口帮扶宣传项目经费100,000.00元,主要用于宣传项目打造,宣传片拍摄等相关经费支出。
龙陵县校外未成年人心理健康辅导站建设维护项目经费
20,000.00元,主要用于龙陵县校外未成年人心理健康辅导站的建设与维护经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党龙陵县委员会宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出7,753,578.47元,占本年支出合计的96.04%。与上年相比减少4,433,783.96元,下降36.38%,完成年初预算的108.32%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出5,717,274.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.74%,完成年初预算的97.22%。其中:行政运行支出3,300,842.90元,主要用于本单位行政人员经费及公用经费支出;事业运行支出1,138,568.47元,主要用于本单位事业人员经费及公用经费支出;其他宣传事务支出1,277,863.42元,主要用于乡镇(公社)老放映员生活补助、公务员年终考核优秀奖、2025年对外宣传工作及保障本部门正常运转的其他公务经费支出。造成预决算差异的主要原因:本年度对外宣传工作经费项目、其他公务经费项目实际支出经费的减少,导致项目支出较预算减少。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出912,002.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%,完成年初预算的1302.86%。其中:文化创作与保护支出33,382.30元,主要用于县文联开展文艺活动、文艺培训等相关文化工作费用的支出;传输发射支出387,555.01元,主要用于龙陵县地方广播电视节目运行所需的水费、电费、邮电费、器材维修(护)费、台站值守人员劳务费及备品备件购置费等相关经费的支出;其他广播电视支出188,461.25元,主要用于龙陵县各转播台站办公费、器材维修(护)费等相关经费的支出;其他文化旅游体育与传媒支出302,603.90元,主要用于农村数字电影放映补助、新时代文明实践中心开展各种文明实践活动相关经费的支出。造成预决算差异的主要原因是:龙陵县各转播台站的运维经费、农村数字电影放映补助、新时代文明实践中心活动经费属于上级指标,未包含在年初预算批复,而是在本年收到上级指标的时候再据实下达指标。
8.社会保障和就业(类)支出802,160.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%,完成年初预算的119.41%。其中:行政单位离退休支出32,842.00元,主要用于离休人员离休费及行政离退休人员公用经费支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出532,400.32元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出;机关事业单位职业年金缴费支出3,255.52元,主要用于2023年调出县外人员、退休人员职业年金实账利息支出;死亡抚恤支出233,662.40元。造成预决算差异的主要原因:2023年调出县外人员、退休人员职业年金实账利息和单位退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬补助费,未包含在年初预算批复,而是在本年据实支付的时候再下达指标。
9.卫生健康(类)支出322,140.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的60.14%。其中:行政单位医疗支出172,162.28元,主要用于本单位行政人员大病保险、基本医疗保险及生育保险缴费支出;事业单位医疗支出16,614.85元,主要用于本单位事业人员大病保险、基本医疗保险及生育保险缴费支出;公务员医疗补助收入121,546.44元,主要用于本单位行政人员和事业人员公务员医疗补助支出;其他行政单位医疗支出11,817.41元,主要用于本单位行政人员和事业人员工伤保险及失业保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是:2025年度基本医疗保险和公务员医疗补助未能按月上缴,欠缴月份较多,导致该支出较预算减少较多。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,000.00元,决算为134,000.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年无增减变化。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元,决算为117,451.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.65%,完成年初预算的156.60%;公务接待费支出年初预算为59,000.00元,决算为16,549.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.35%,完成年初预算的28.05%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加34,451.00元,增长41.51%;公务接待费支出决算较上年减少34,451.00元,下降67.55%;具体是国内接待费支出决算16,549.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少34,451.00元,下降67.55%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,000.00元,支出决算为134,000.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元,决算为117,451.00元,完成年初预算的156.60%;公务接待费支出年初预算为59,000.00元,决算为16,549.00元,完成年初预算的28.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数,其中:因公出(国)境费用支出决算数等于年初预算数;公务用车购置费支出决算数等于年初预算数;公务用车运行维护费支出决算数比年初预算数增加42,451.00元,主要原因是:我部门公务车辆使用年限较长,老化严重,运行成本较高;本年度12月份还支付了2011年11月份—2025年7月份的公务用车运行维护费的欠款;公务接待费支出决算数比年初预算数减少42,451.00元,主要原因是:本年度我部门认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求,严格执行党政机关国内公务接待管理规定,严格执行一函一餐制度,严格控制用餐标准和陪餐人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加34,451.00元,增长41.51%;公务接待费支出决算减少34,451.00元,下降67.55%,具体是国内接待费支出决算16,549.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少34,451.00元,下降67.55%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年决算。其中:因公出(国)境费用本年决算等于上年决算;公务用车购置费支出本年决算等于上年决算;公务用车运行维护费支出决算较上年增加34,451.00元,主要原因是:我部门公务车辆使用年限较长,老化严重,运行成本较高;本年度12月份还支付了2011年11月份—2025年7月份的公务用车运行维护费的欠款;公务接待费支出决算较上年减少34,451.00元,主要原因是:本年度我部门认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求,严格执行党政机关国内公务接待管理规定,严格执行一函一餐制度,严格控制用餐标准和陪餐人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于协助外来媒体、记者的拍摄、采访,上下级联系工作,到乡镇、村、社区调研、督查、检查、考核所需公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次173人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外来媒体、记者宣传采访报道、上下级联系工作、上级调研、督查、检查工作中发生的公务接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
中国共产党龙陵县委员会宣传部不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党龙陵县委员会宣传部2025年机关运行经费支出588,328.34元,比上年增加94,427.21元,增长19.12%,主要原因:一是本年度我部门举办了龙陵县社科联2025年第三届代表大会以及支付2021年度—2024年度宣传思想文化工作会、意识形态领域形势分析研判会、宣传系统调度会等会议费欠款,导致会议费较上年增加;二是本年度我部门工会经费按时足额上缴县总工会,导致工会经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的各种日常办公经费支出,具体为:办公费65,899.95元、邮电费30,000.00元、会议费20,000.00元、公务接待费16,549.00元,委托业务费60,548.47元、工会经费54,559.92元、公务用车运行维护费117,451.00元、其他交通费用216,720.00元、其他商品和服务支出6,600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党龙陵县委员会宣传部资产总额12,066,734.77元,其中,流动资产2,174.38元,固定资产1,014,718.20元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程11,000,000.00元,无形资产49,841.74元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少226,034.82元,其中,固定资产减少230,373.63元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值121,800.00元;报废报损资产2项,账面原值9,850.00元,实现资产处置收入1,800.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额125,652.72元,其中:政府采购货物支出14,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出111,152.72元。授予中小企业合同金额74,200.00元,其中:授予小微企业合同金额59,700.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党龙陵县委员会宣传部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。