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龙陵县人民政府

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索引号 llzwfw/20260920-00001 发布机构 龙陵县政务服务管理局
公开目录 部门决算 发布日期 2026-09-20
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主题词 财政
龙陵县政务服务管理局2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)主要职能

(1)贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章,创新和完善相关工作机制体制。

(2)负责牵头开展行政审批制度改革工作,对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理,对审批流程进行规范和优化,推进行政审批、政务服务标准化建设。

(3)指导、协调、监督全县政务服务体系建设,考评各乡(镇)为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理,并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

(4)负责县政务服务中心的管理工作,健全完善相关考核评价机制和管理工作制度,负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作,协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。

(5)负责对公共资源交易活动实施综合监督,对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托,负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托,受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。

(6)负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

(7)负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作,制定相关办法并组织实施。

(8)指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。

(9)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)2025年度重点工作任务概述

1.政务服务工作。一是整合窗口业务,优化服务模式。二是创新服务模式,降低办事成本。三是扩展增值服务,服务更加多元。四是抓实清单管理,夯实政务基础。五是切实加强政务服务中心管理。

2.公共资源交易工作。一是推动经济稳进提质政策措施落地,降低公共资源交易制度性成本。二是推进公共资源交易平台服务标准化。

3.政府采购和出让工作。一是扎实履行政府集中采购代理职能。二是积极推动“政采云”电子卖场发展。三是严格落实公平竞争审查制度。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股,所属事业单位2个,分别是:

1.龙陵县公共资源交易中心

2.龙陵县政府采购和出让中心

所属事业单位财务及预决算由龙陵县政务服务管理局统一核算及填报。

(二)决算单位构成情况

纳入龙陵县政务服务管理局2025年度部门决算编报的单位共1个,分别是龙陵县政务服务管理局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致,原因是:所属事业单位2个,龙陵县公共资源交易中心、龙陵县政府采购和出让中心,财务及预决算由龙陵县政务服务管理局统一核算及填报。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员7人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人(离休0人,退休1人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休1人),年末学生0人,年末遗属0人。车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.政务服务工作。一是“高效办成一件事”常态化推进。制定《龙陵县进一步推进“高效办成一件事”工作措施》,采取“一增四减”工作法,推动“高效办成一件事”走深走实。目前,4批50个重点事项均进驻县政务服务中心,累计办件35299件;开展走流程部门15个,办理事项32件,发现问题36个,已整改问题29个、正在整改7个。二是群众办事更加便捷。全面推行“跨域办”,构建线上线下深度融合的政务服务体系,打破地域和层级限制,减少企业群众跑动次数。1-11月,累计受理办结“省内通办”15549件、“跨省通办”2589件。三是增值服务不断扩展。将“帮办代办”融入政务服务体系建设,为老弱病残等特殊群体提供帮办代办服务。同时,聚焦招商引资企业,主动对接提供全过程政务服务事项的咨询、指导、帮办、代办服务,减少企业和群众跑腿次数。1-11月,共提供帮办、代办服务8人次,服务招商引资企业3次。四是政务基础更加夯实。目前,县级实施政务服务事项1395项,网上可办率(除涉密事项外)100%,全程网办率77.8%,“零跑动”率79.4%,汇聚办件评价31407次,评价率52.04%,好评率100%。五是“12345”政务服务便民热线更加高效。1-11月,共办理上级派发工单1386件,已办结1353件,正在办理33件,按时办结率100%。

2.公共资源交易工作。一是推进远程异地评标常态化。持续推进龙陵县进场交易的工程建设项目远程异地评标,有效遏制围标串标和挂靠投标。截至目前,龙陵县公共资源交易中心共保障服务256个远程异地评标项目,其中主场27个(工程建设项目26个,综合交易项目1个)、客场229个。二是持续降低企业交易成本。对依法必须招标且招标金额在1000万元以下的政府投资项目免于收取投标保证金,对超过1000万元的继续推出保函(保险)替代现金缴纳保证金。截至目前,龙陵县公共资源交易中心成功公开招标24个工程建设项目(总项目数26个,流标2个),其中,16个免于收取投标保证金,8个超过1000万元的项目收取投标保证金降幅均超过50%。三是交易场所基本实现标准化。整合现有资源设备,全面建成综合服务区,开标服务区和封闭评标区。封闭评标区改建评标室2间,工位16个(包含独立工位6个),开标区建成开标室2间,同步配置样品展示台、卫生间、专家用餐室、交易见证室、监督行管室、述标室、专家抽取室、代理服务区。四是交易秩序更加规范有序。严格落实公平竞争审查责任、规范评标秩序。2025年1-11月,龙陵县公共资源交易中心完成交易项目75个,交易金额138,158.79万元,其中,工程建设交易项目24个,综合交易项目1个,国有土地交易项目28个,国有产权交易项目22个。

3.政府采购和出让工作。一是采购业务量质齐提升。截至目前共受理各类政府采购项目21个,同比增长110%;完成采购项目21个,同比增长110%。采购预算金额1937.82万元,成交金额1,841.83万元,节约资金95.99万元,资金节约率为5%。政采云电子卖场共审核入驻供应商24家,审核通过协议15项,办结上架商品审核365件,完成交易830笔,交易金额1,819.83万元。二是重点项目精准保障。聚焦民生改善、基础设施建设、教育建设工程等关键领域,全力保障重点项目落地。如“龙陵县人民医院迁建项目电梯采购安装项目”作为重大民生工程,中心快速组建专业团队制定采购方案,通过公开招标高效完成采购,为项目按时开工奠定基础。三是采购模式创新实践。开展“龙陵县2025—2026年党政机关会议定点场所框架协议采购项目”征集与实施工作。对进一步规范我县党政机关会议定点管理,节约会议费支出,降低行政运行成本起到了积极作用。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

龙陵县政务服务管理局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县政务服务管理局2025年度收入合计3,107,272.32元。其中:财政拨款收入3,107,272.32元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县政务服务管理局2025年度支出合计3,107,272.32元。其中:基本支出2,419,183.98元,占总支出的77.86%;项目支出688,088.34元,占总支出的22.14%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,419,183.98元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,266,411.40元,占基本支出的93.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,772.58元,占基本支出的6.32%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出688,088.34元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

政务服务运行维护经费296,328.34元,主要用于35个县直部门,进驻政务服务大厅管理人员工资及办公费用。县级实施政务服务事项1395项,网上可办率(除涉密事项外)100%,全程网办率77.8%,“零跑动”率79.4%,汇聚办件评价31407次,评价率52.04%,好评率100%。

电子政务平台及线路租用经费164,400.00元,主要用于2025年及以前年度党政协同办公平台完成公文信息流转及视频会议保障,该业务转由龙陵县人民政府办公室支付。

政务服务便民服务终端建设专项经费70,000.00元,主要用于我县121个村社区通过“省一体化平台”办理业务,4批50个重点事项均进驻县政务服务中心,累计办件35299件;开展走流程部门15个,办理事项32件,发现问题36个,已整改问题29个、正在整改7个。

12345政府热线通信专项资金48,960.00元,“12345”政务服务便民热线更加高效。1-11月,共办理上级派发工单1386件,已办结1353件,正在办理33件,按时办结率100%。

政府采购专家评审费23,600.00元,用于2025年共受理21个采购项目,受理各类政府采购项目21个,同比增长110%;完成采购项目21个,同比增长110%。采购预算金额1,937.82万元,成交金额1,841.83万元,节约资金95.99万元,资金节约率为5%。

清偿拖欠企业账款专项债券资金8,4800.00元,主要用于龙陵县政务服务管理局办证大厅及24小时服务区改造工程,拖欠企业账款专项债券资金清偿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出3,022,472.32元,占本年支出合计的97.27%。与上年相比减少575,690.96元,下降16.00%,完成年初预算的92.79%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出2,626,755.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%,完成年初预算的92.34%。主要用于在职人员工资,办公费、邮电费、水电费、差旅费、其他商品服务支出等日常公用经费和业务工作支出;具体为:行政运行1,751,410.22元,事业运行875,344.82元;造成预决算差异的主要原因是:本年项目资金支出减少。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出275,667.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的115.95%。主要用于正式在职在编人员养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是缴费基数随工资增加而增加。

9.卫生健康(类)支出120,050.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的68.63%。主要用于正式在职在编人员医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是本年在职人员医疗保险及公务员补助未能足额缴纳。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此基预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,440.00元,决算为1,789.00元,完成年初预算的7.32%;支出决算较上年增加457.00元,增长34.31%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务接待费支出年初预算为24,440.00元,决算为1,789.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的7.32%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加457.00元,增长34.31%;具体是国内接待费支出决算1,789.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元);国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,440.00元,支出决算为1,789.00元,完成年初预算的7.32%,支出决算较上年增加457.00元,增长34.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为24,440.00元,决算为1,789.00元,完成年初预算的7.32%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定及接待费管理相关规定,厉行节约,减少“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加457.00元,增长34.31%,具体是国内接待费支出决算1,789.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加457.00元,增长34.31%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门到实地调研较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次34人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门开展实地调研及公务对接发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县政务服务管理局2025年机关运行经费支出152,772.58元,比上年增加8,420.19元,增长5.83%,主要原因是历年产生的租车费用在2025年支付。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费14,992.00元,差旅费300.00元,公务接待费1,789.00元,工会经费22,027.74元,其他交通费用89,154.6元,其他商品和服务支出24,509.24元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,龙陵县政务服务管理局资产总额5,301,849.89元,其中,流动资产9,831.51元,固定资产5,238,943.38元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产53,075元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少329,845.2元,其中固定资产减少306,745.2元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额8,829.00元,其中:政府采购货物支出8,829.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。