索引号 | llyqb/20250911-00002 | 发布机构 | 云南龙陵产业园区管委会 |
公开目录 | 三公经费 | 发布日期 | 2025-09-11 |
文号 | 浏览量 |
一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为372,900.00元,决算为384,315.94元,完成年初预算的103.06%;支出决算较上年增加258,411.99元,增长205.25%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为242,900.00元,决算为261,238.94元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.98%,完成年初预算的107.55%;公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元,决算为90,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.42%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为33,077.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.61%,完成年初预算的82.69%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加261,238.94元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,676.69元,增长13.46%;公务接待费支出决算较上年减少13,503.64元,下降28.99%;具体是国内接待费支出决算33,077.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少13,503.64元,下降28.99%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为372,900.00元,支出决算为384,315.94元,完成年初预算的103.06%,支出决算较上年增加258,411.99元,增长205.25%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为242,900.00元,决算为261,238.94元,完成年初预算的107.55%;公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元,决算为90,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为33,077.00元,完成年初预算的82.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位购买公务用车1辆,年初预算数是裸车价格,未预算车辆购置税,决算数含车辆购置税,决算数较预算数增18338.94元;二是单位实行厉行节约,节俭一切开支,减少公务、商务接待支出,接待费较年初预算数减6923.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加261,238.94元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加10,676.69元,增长13.46%;公务接待费支出决算减少13,503.64元,下降28.99%,具体是国内接待费支出决算33,077.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少13503.64元,下降28.99%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是本年新购公务用车1辆,公务用车购置及运行维护费增加261238.94元;二是单位工作任务繁重,公务用车出行增多,过路费、燃油费及修理费等公务用车运行维护费增10676.69元;三是单位实行厉行节约,节俭开支,商务及公务接待减少13,503.64元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆1辆。原因为机构改革后,园区职能职责发生
变化,统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能,工作量增大,现有公务用车难以保障各项工作正常开展,为保证单位正常运转购买公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区及保山硅基产业园项目建设指挥部开发建设、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次273人(其中:外事接待人次0人)。主要用于产业发展、上级调研,企业服务、招商引资等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次人。