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龙陵县人民政府

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索引号 66829537-1/20260302-00001 发布机构 龙陵县搬迁安置办公室
公开目录 部门预算 发布日期 2026-03-02
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主题词 财政
龙陵县搬迁安置办公室2026年部门预算公开

龙陵县搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策,组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

2.配合有关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查,经批准后组织实施。

3.承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任,会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计等。

4.负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减,组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。

5.负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。

6.配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。

7.配合有关部门做好库区安置区社会稳定工作。

8.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括综合股、规划安置扶持股。所属单位0个。

(三)重点工作概述

根据县搬迁安置办公室工作职能职责,现将2026年部门重点工作任务介绍如下:

1.完成直补资金人口核减及兑付工作。根据《云南省人民政府办公厅〈关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法〉的通知》(云政办发〔2007〕8号)精神,要求于2026年上下半年(1月、6月)对我县45个移民村(社区)249个移民小组纳入大中型水库移民后期扶持人口进行详细核实,对不符合享受政策的移民取消补助资金,对享受政策补助的移民进行直补资金兑付。

2.腾龙桥一、二级、等壳、公养河四级水电站实物长效补偿资金兑付工作。根据龙陵县人民政府与四个水电站签订的长效补偿协议,每年由龙陵县价格认定中心出具粳稻价格认定结论书,根据电站建设过程中淹没土地面积,由电站把补偿资金拨入县搬迁安置办的补偿专户,再由搬迁安置办根据实物指标调查的数据兑付给移民户。该项工作预计于2026年12月底前完成。

3.困难补助资金兑付工作。困难补助资金涉及苏帕河流域水电开发建设征地农户未享受国家后扶政策的农户1551户,涉及3个乡镇,涉及14个村(社区),每年由云南保山苏帕河水电开发有限公司、保山能源发展有限公司、云南保山科源硅电有限责任公司三家公司将困难补助资金转账到龙陵县搬迁安置办公室账户,再由龙陵县搬迁安置办公室按照水田340元每亩,旱地170元每亩的价格通过龙陵县农村商业银行进行兑付。该项工作预计于2026年12月底前完成。

4.聚力攻坚重点项目,以更大力度推动安置扶持措施持续见效。一是加快在建项目建设进度。加强调度协调,强化要素保障,确保12个在建后期扶持项目按期保质完成,早日发挥效益。全力配合推进大硝河水库、潞江坝灌区等重大水利工程的移民安置工作。二是提高项目谋划质量。围绕移民增收致富核心目标,更加注重产业类、发展类项目的谋划和实施,增强移民内生发展动力。三是强化资金绩效管理。积极与财政部门沟通协调,优化资金支付流程,在确保资金安全的前提下,加快预算执行进度,提高资金使用效益。加强项目全过程监管,确保资金安全、项目安全、干部安全。

5.做好信访维稳工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”,健全完善矛盾纠纷常态化排查化解机制和重大风险研判预警机制。继续落实领导干部包案接访下访制度,推动信访工作重心下移、关口前移。聚焦工程建设、资金兑付、权益保障等重点领域,深入排查风险隐患,努力做到早发现、早介入、早化解。加强移民政策宣传解读,畅通移民诉求表达渠道,依法依规维护移民合法权益。提升应急处突能力,确保库区和移民安置区社会大局和谐稳定。

6.科学谋划长远发展,以更实举措抓好“十五五”规划编制。立足龙陵实际,紧扣国家和省、市移民政策导向,高标准、高质量编制好龙陵县水库移民“十五五”规划。坚持党的全面领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持问题导向和目标导向相结合。深入调研,准确把握全县库区和移民安置区发展不平衡不充分的短板弱项,围绕基础设施提升、产业培育发展、就业创业扶持、美丽家园建设、社会融合稳定等重点领域,谋划一批打基础、利长远、惠民生的重大项目。加强与全县总体规划、国土空间规划以及其他专项规划的衔接,确保规划的科学性、前瞻性和可操作性。明确时间表、路线图、责任链,为未来五年移民工作提供清晰指引。

7.认真完成上级交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入917,898.71元,其中:一般公共预算917,898.71元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加57,744.01元,增加6.71%,主要原因为社会保障和就业支出增加6,574.08元,同比增长7.90%;卫生健康支出增加5,308.55元,同比增长7.75%,农林水支出增加45,861.38元,同比增长6.97%。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入917,898.71元,其中:本年收入917,898.71元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款917,898.71元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加57,744.01元,增加6.71%,主要原因为社会保障和就业支出增加6,574.08元,同比增长7.90%;卫生健康支出增加5,308.55元,同比增长7.75%,农林水支出增加45,861.38元,同比增长6.97%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出917,898.71元。财政拨款安排支出917,898.71元,其中:基本支出867,898.71元,与上年对比57,744.01,主要原因为社会保障和就业支出增加6,574.08元,同比增长7.90%;卫生健康支出增加5,308.55元,同比增长7.75%,农林水支出增加45,861.38元,同比增长6.97%;项目支出50,000.00元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于主要用于208051行政单位离退休1,200.00元,主要用于退休干部职工慰问;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88,621.44元,主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费;2101101行政单位医疗7,899.40元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出;2101102事业单位医疗34,416.50元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助29,275.36元,主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出2,236.14元,主要用于在职及退休人员的大病保险及工伤保险支出;2130104事业运行支出754,249.87元,主要用于单位人员工资以及单位日常运转。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额17,600.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算17,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,800.00元,较上年无增减变动。

具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

龙陵县搬迁安置办公室2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年无增减变动,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

龙陵县搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为8,800.00元,较上年无增减变动,国内公务接待批次为25次,共计接待135人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

龙陵县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费20,000.00元,较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年龙陵县搬迁安置办公室共申报项目1个,项目名称为移民工作经费,编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排50,000.00元,2026年龙陵县搬迁安置办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

(一)立项依据

《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》(云政办发〔2007〕8号)。

(二)项目实施单位

龙陵县搬迁安置办公室

(三)项目基本概况

紧紧围绕移民工作,精准施策、精准发力,进一步健全服务移民机制,着力提升移民扶持质量,继续巩固移民搬得出、稳得住的成果。

(四)项目实施内容

2026年度移民工作经费预算安排50,000.00元,主要用于移民工作顺利开展运转支出。

(五)资金安排情况

县级财政年初预算安排2026年移民工作经费50,000.00元。

(六)项目实施成效

做好本部门人员开展移民工作公用经费保障,维持单位正常运转,支持部门正常履职移民服务等相关工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费,与上年一致。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0元,与上年一致。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,龙陵县搬迁安置办公室资产总额5,292,211.22元,其中,流动资产955,322.92元,固定资产62,344.30元,对外投资及有价证券0元,在建工程4,274,544.00元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加4,394,046.95元,其中固定资产减少15,534.24元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。

预算表详见附件

附件:2026年部门预算公开表