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龙陵县人民政府
索引号 43275660-2/20250910-00001 发布机构 龙陵县地震局
公开目录 部门决算 发布日期 2025-09-10
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主题词 财政
龙陵县地震局2024年度部门决算公开报告

监督索引号53052300141901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县地震局贯彻落实党中央和省市县委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导,主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策,全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

(二)负责编制全县防震减灾事业发展规划、计划,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制防震减灾规划并指导实施,配合做好县级总体应急预案的编制工作。指导乡镇开展防震减灾工作。

(三)管理全县地震监测预报工作。负责对邦腊掌地震观测站和地震群测群防的行业管理。落实震情跟踪工作责任制,制定全县地震短临跟踪方案及并组织实施。负责地震震情进行速报工作;组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

(五)负责全县地震灾害基础数据库管理工作;协助开展全县地震灾害风险调查分析;指导各乡镇、各部门地震应急演练;参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作;负责震情监测和发布、地震预警、灾害评估、灾害损失调查和灾情报告等工作;参与国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

(六)负责开展全县防震减灾科普宣传工作,在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识,提高全民防震减灾意识,增强民众地震逃生避难和自救互救能力,负责地震应急抢险的技术支撑工作,指导协调灾区重建。

(七)承办县委、县政府和县抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。

(八)有关职责分工。

与龙陵县应急管理局的有关职责分工。龙陵县地震局负责震情监测分析、跟踪研判,及时向县委、县政府、抗震救灾指挥部报告震情。龙陵县应急管理局负责地震灾害的应急救援工作。

与龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。龙陵县地震局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革委等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合办公室、监测预报股、震害防御与法规股。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)地震监测预报预警能力持续提升。

一是强化基础设施建设。完成全县142所中小学校(含幼儿园)和抗震救灾指挥部主要成员单位10家地震预警信息发布终端安装工作。按照省级统一安排部署。全力推进中国地震科学实验场建设龙陵工程和巨灾防范工程龙陵项目实施,签订项目建设责任书,抓细抓实每一个环节工作,现地震观测山洞改造和邦腊掌观测站观测环境改造已竣工。二是加强监测台网运行维护工作。邀请云南地震台专家到邦腊掌观测站开展前兆数据节点地球物理台网技术系统调试工作1次;自行组织开展观测仪器的检查标定和巡检工作4次。三是定时巡视巡检台站。坚持按季度定期巡查维护5个测震台站和26个地下水宏观观测点,目前,5个测震台站和26个地下水宏观观测点地震观测环境没有受到破坏,地震监测设施没有受到损坏。四是定期完善监测站网基础信息。每天按时在中国地震局地球物理台网数据管理系统、前兆工作日志管理系统、中国地震前兆台网数据处理系统等系统中更新完善邦腊掌观测站基础信息,定时将观测数据上传到中国地震局数据库。五是加强震情跟踪、会商研判工作。制定《2024年震情跟踪工作和技术方案》,严格执行震情周、月、年中、加密会商等制度,共组织召开地震趋势会商、月会商12余次;形成月震情分析12期,共上报宏微观异常零报告42期,异常上报信息表1期,开展全县地下水宏观异常现象巡查4次,记录全县范围26口地下水位异常变化4次,为全县做好地震趋势研判提供了有力保证。

(二)统筹推进震灾风险防范和公共服务。

一是开展防震减灾科普知识“七进”活动,通过多种渠道,如社区讲座、学校课程、线上线下宣传等,普及防震减灾知识,提高民众的避险意识和自救互救能力。在“5·12”“11·6”等活动期间,街头宣传共发放宣传册及宣传单3000余份,发放宣传制品防震避震雨伞150把,展示展板12块。中小学开展主题班会2800次,参加人数100000余人次;组织地震科普讲座15次,参与人数8000人次。二是组建培训教官团队分别到10个乡(镇)开展2024年地震应急“第一响应人”集中培训,共1230余人参加。进一步提升了全县地震应急“第一响应人”队伍的基层防震减灾意识和灾害处置能力,参训人员进一步明确职责和掌握应急处置技能,确保灾害来临时,应急“第一响应人”能够运用所学的知识技能积极开展现场转移疏导、自救互救、信息收集上报等前期处置工作,真正发挥出应急响应“吹哨人”“排头兵”的作用。三是全面摸清龙陵地震灾害风险底数。收集、整理了龙陵地震构造资料,完成了龙陵1:25万地震构造图;完成了龙陵1:5万活动断层分布图和活动断层避让区划图;完成了龙陵地震灾害风险评估区划工作。

(三)夯实基层基础全面提升大震防范应对能力。

一是健全完善基层地震应急预案体系。修定完善《龙陵县地震应急预案》《龙陵县2024年较大等级以上地震灾害123快速响应机制》《龙陵县应对一般及以上地震灾害快速反应总体工作方案》,并加强对预逐级报备管理;推广《云南省村组地震应急预案(模版)》,印制村级地震应急处置流程,不断规范基层地震应急处置行为和流程。二是提升基层地震应急处置能力。加强市、县、乡、村四级地震应急“第一响应人”教官和人员队伍培训,进一步发展壮大基层专业地震应急队伍,完成全市乡镇地震应急“第一响应人”培训全覆盖,不断提升基层地震应急处置能力。三是参与组织地震应急演练。2024年开展龙陵县综合应急实战演练2次,分别于1月24日龙山镇赧场社区死牛洼和5月30日龙新乡蚌渺村蚌渺湖组织实战演练,进一步提升了全县地震应急救援组织指挥、协同作战能力,为健全完善我县地震应急救援机制、做好地震应急救援准备、营造全社会防灾减灾良好氛围打下坚实基础。在“5·12”“11·6”活动期间,各乡镇各部门组织地震疏散演练共400余场,参与人数约10万。达到了以练促学、以练促用、以练促战的效果,有效提高了龙陵地震应急处置能力。四是强化地震安全保障服务。在重要时段(如中高考期间),制定震情跟踪及应急准备工作方案,及时提供震情趋势预测意见和工作建议,做好各项地震应急准备和指导工作。五是严格震情值班值守。严格执行24小时震情值班值守制度,所有在岗人员保持通讯畅通,确保做到发生地震第一时间达到单位,及时上报相关信息及数据、接受电话咨询。

(四)防震减灾科普知识宣传全面普及。

一是扎实开展集中宣传。在全国防灾减灾日、安全生产宣传月等重点时段,组织开展现场咨询和防灾减灾知识宣传2次。二是有序推进知识科普。深入中小学校扎实开展“地震科普·携手同行”主题活动,2024年,全县共有20名教师取得传播师资格,20所试点学校均开展了“五个一”活动。三是科普宣传服务上门。深入白塔水乡、腊勐镇沙子坡村等村组开展防震减灾知识讲座、现场知识竞答2次,有效提高全县基层群众的地震灾害应急避险能力。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

龙陵县地震局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县地震局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本金经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地震局部门2024年度收入合计1,150,504.13元。其中:财政拨款收入1,150,504.13元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少56,616.55元,下降4.69%。其中:财政拨款收入减少56,616.55元,下降4.69%。主要原因是本年在防震减灾方面投入资金减少,导致本年度灾害防治及应急管理支出减少,最终导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县地震局部门2024年度支出合计1,150,504.13元。其中:基本支出966,481.11元,占总支出的84.01%;项目支出184,023.02元,占总支出的15.99%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少56,616.55元,下降4.69%。其中:基本支出减少185,180.76元,下降16.08%;项目支出增加128,564.21元,增长231.82%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。基本支出减少主要原因是本年度没有风险普查资金,且在防震减灾方面投入资金减少,导致本年度灾害防治及应急管理支出减少。项目支出增加主要原因为本年度用项目支出列支部分办公费,且劳务费支出从项目支出中列支,用于观测站监测人员及驾驶人员工资发放,导致本年度项目支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966,481.11元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出922,161.57元,占基本支出的95.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,319.54元,占基本支出的4.59%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出184,023.02元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

龙财建〔2024〕56号2024年防震减灾专项转移支付资金项目经费10,000.00元,主要用于劳务费支出,支付本单位邦腊掌观测站监测人员及驾驶员工资。

龙财教〔2024〕72号2024年防震减灾经费项目经费66,034.02元,主要用于支出本单位办公费、电费、差旅费、劳务费。

龙财预〔2024〕186号卫星电话购置经费项目经费87,989.00元,主要用于支付10个乡镇和龙陵县地震局应急卫星移动通信设备相关费用。

龙财预〔2024〕262号地震预警广播信息技术服务项目经费

20,000.00元,主要用于支付地震预警终端服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地震局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1,150,504.13元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少56,616.55元,下降4.69%元,完成年初预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出107,841.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%,完成年初预算的95.22%。主要用于社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出105,441.76元,占比9.16%;社会保障和就业支出-事业单位离退休(2080502)支出2,400.00元,占比0.21%;造成预决算差异的主要原因是职工工资变动造成社保费相应的变化。

9.卫生健康(类)支出113,943.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%,完成年初预算的140.99%。主要用于卫生健康支出-事业单位医疗(2101102)支出64,380.42元,占比5.60%;卫生健康支出-公务员医疗补助(2101103)支出46,790.84元,占比4.06%;其他行政事业单位医疗支出(2101199)支出2,772.10元,占比0.24%;造成预决算差异的主要原因是本年度基本医疗保险补缴了去年部分,支出增加,导致决算数大于年初预算数。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出928,719.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%,完成年初预算的100.31%。主要用于地震预测预报(2240505)支出10,000.00元,占比0.87%;地震事业机构(2240550)支出810,730.01元,占比70.47%;其他地震事务(2240599)支出107,989.00元,占比9.38%;造成预决算差异的主要原因是本年度支付了卫星电话购置费及地震预警终端运维费,因实际情况变化调整资金使用,导致差异。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)的支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,800.00元,决算为29,742.90元,完成年初预算的62.22%;支出决算较上年增加2,715.94元,增长10.05%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为17,781.90元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.79%,完成年初预算的88.91%;公务接待费支出年初预算为27,800.00元,决算为11,961.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.21%,完成年初预算的43.03%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,131.06元,下降10.70%;公务接待费支出决算较上年增加4,847.00元,增长68.13%;具体是国内接待费支出决算11,961.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加4,847.00元,增长68.13%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,800.00元,支出决算为29,742.90元,完成年初预算的62.22%,支出决算较上年增加2,715.94元,增长10.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为17,781.90元,完成年初预算的88.91%;公务接待费支出年初预算为27,800.00元,决算为11,961.00元,完成年初预算的43.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位贯彻落实厉行节约政策并加强预算管理,强化“三公”经费管理,严格控制公务经费支出。其中:公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数2,218.10元,主要原因是2024年度公务用车次数相对减少,本着厉行节约的理念,减少公务用车次数,节约开支;公务接待费支出决算数小于年初预算数15,839.00元,主要原因是在公务接待过程中,严格控制接待标准和规模,减少相关费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少2,131.06元,下降10.70%;公务接待费支出决算较上年增加4,847.00元,增长68.13%;具体是国内接待费支出决算11,961.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加4,847.00元,增长68.13%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费的增加,公务用车运行维护费减少数小于公务接待费,所以导致2024年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。具体为:2024年度“三公”经费支出公务接待费11,961.00元,与上年度7,114.00元,增加68.13%,原因是本年度公务接待增加4,847.00元:接待上级安装仪器、设备人员,造成接待共计增8批次,增24人次。公务用车运行维护费17,781.90元,与上年度19,912.96元,减少10.7%,公务用车运行维护费减少2,131.06元:主要是因为公务用车次数减少,油费比去年减少3,670.00元,导致车辆运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次104人(其中:外事接待人次0人)。主要用于地震局仪器标定、现场踏勘、上级部门督导检查、防震减灾调研等公务接待(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费,与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,龙陵县地震局部门资产总额434,420.47元,其中,流动资产41,225.81元,固定资产393,194.66元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额15,295.90元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出15,295.90元。其中:9,000.00元为油费,6,295.90元为车辆保险费。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入:指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300141901111