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龙陵县人民政府
索引号 llmzzjj/20250911-00001 发布机构 龙陵县民族宗教事务局
公开目录 部门决算 发布日期 2025-09-11
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主题词 民族事务
中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开报告

监督索引号53052300121301000

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部主要职责:一是负责发现、联系、培养无党派代表人士、党外代表人士,支持、帮助无党派人士和党外代表人士加强自身建设、发挥作用;二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向县委和市委统战部报告龙陵统一战线工作情况并提出建议;三是贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作;四是负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策;五是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委、县政府的决策部署;六是依法管理民族宗教事务,组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究;七是统一管理侨务工作;八是统一领导海外统战工作;九是牵头开展港澳统战工作;十是受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作;十一是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会统战部共设置4个内设机构,包括:办公室、联络股、侨务工作股、台务工作股。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员6人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。年末学生0人。年末遗属1人。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕服务经济社会发展大局和中心任务,广泛凝聚共识、汇聚力量,不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为实现中华民族伟大复兴的宏伟目标提供有力支持。

(一)强化思想政治引领,巩固共同奋斗根基

持续在统一战线各领域深入开展主题教育与政策宣讲,引导广大统战成员深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,夯实团结合作的共同思想政治基础。

(二)聚焦中心服务大局,彰显统战法宝作用

围绕国家重大发展战略和区域经济社会发展重点任务,支持各民主党派、无党派人士、工商联等深入开展调查研究,积极建言献策,提供决策参考。鼓励和支持民营经济人士坚定发展信心,投身创新创业,助力高质量发展。引导党外知识分子、新的社会阶层人士在科技创新、文化建设、社会治理等领域发挥专业优势和作用。

(三)坚持我国宗教中国化方向,促进民族宗教关系和谐

全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针,以铸牢中华民族共同体意识为主线,推动各民族交往交流交融,促进各民族共同繁荣发展。坚持独立自主自办原则,积极引导宗教与社会主义社会相适应,维护宗教领域和谐稳定。

(四)加强党外代表人士队伍建设,提供人才支撑

健全完善党外干部的发现、培养、使用、管理机制,拓宽选人用人视野,搭建锻炼平台,建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作,密切沟通联系,加强思想引导,支持其发挥更大作用。

(五)深化联谊交友,广泛凝聚人心力量

支持港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞发挥独特优势,参与国家现代化建设与和平统一大业。创新工作方式方法,善于运用网络开展统战工作,画好线上线下最大同心圆。

(六)防范化解风险隐患,维护统一战线领域稳定

增强忧患意识,树立底线思维,密切关注统一战线各领域风险动向,加强分析研判,及时有效化解矛盾,切实维护和谐稳定的良好局面。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2024年度收入合计2198209.09元。其中:财政拨款收入2009396.09元,占总收入的91.41%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入188813.00元,占总收入的8.59%。

与上年相比,收入合计增加296011.29元,增加15.56%。其中:财政拨款收入增116598.29元,增加6.16%,主要原因是开展统战事务和社会保障和就业经费增加所致;上级补助收入较上年增减无变化;事业收入较上年增减无变化;经营收入较上年增减无变化;附属单位上缴收入较上年增减无变化;其他收入增加179413.00元,增加1908.65%,主要原因是由于维持日常统战事务及工商联事务开展工作的运转导致增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2024年度支出合计2200748.27元。其中:基本支出1872951.15元,占总支出的85.11%;项目支出327697.94元,占总支出的14.89%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加291394.61元,增长15.26%。其中:基本支出增加114947.45元,增长6.54%,主要原因是民主党派及工商联事务支出增加,统战事务支出增加;项目支出增加176447.16元,增长116.66%,主要原因是统战事务项目支出增加,就业补助支出增加;上缴上级支出较上年增减无变化;经营支出较上年增减无变化;对附属单位补助支出较上年增减无变化。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1872951.15元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,732,942.46元,占基本支出的92.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,962.70元,占基本支出的7.48%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出327,697.94元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

港澳台侨工作经费30000.00元,主要用于开展及对接港澳台侨相关业务工作。

涉密电脑购置经费15000.00元,主要用于涉密文件信息处理。

县级宗教活动场所视频监控安装维护经费24640.00元,主要用于县级宗教活动场所视频监控维护。

宗教团体活动经费11300.00元,主要用于完成宗教团体换届及宗教教职人员培训。

华文教材运输经费6813.00元,主要用于为缅甸华校协调6千余册教材并运送至华校。

困难在校侨生补助经费9000.00元,主要用于发放困难在校侨生补助。

归侨侨眷生活困难补助经费38000.00元,主要用于发放归侨侨眷生活困难补助。

外派教师相关经费135000.00元,主要用于外派教师在华校教学。

民主党派活动经费8657.00元,主要用于完成民主党派换届,帮助民主党派开展工作。

2023年就业创业服务补助资金10495.60元,主要用于为创业人员实行财政贴息,管理自主创业带动就业。

2022年创业担保贷款服务补助经费700.00元,主要用于为创业人员实行财政贴息,管理自主创业带动就业。

2022年度创业担保贷款中央奖补资金35652.24元,主要用于为创业人员实行财政贴息,管理自主创业带动就业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出2,009,396.09元,占本年支出合计的91.31%。与上年相比增加116598.29元,增长6.16%,主要原因是统战事务支出、就业补助、普惠金融发展支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,364,515.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%,完成年初预算的95.61%。主要用于民主党派及工商联事务357,301.92元、统战事务1,007,213.96元;造成决算差异的主要原因是厉行节约原则,减少不必要的费用开支。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出441,752.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.98%,完成年初预算的180.97%。主要用于行政事业单位养老支出 167,999.36元、就业补助11,195.60元、抚恤262,558.00元;造成决算差异的主要原因是人员工资、社保缴费标准变化。

9.卫生健康(类)支出262,558.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%,完成年初预算的117.27%。主要用于行政事业单位医疗167,475.01元;造成决算差异的主要原因是人员缴费基数变化。

10.节能环保(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出35,652.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的66.39%。主要用于普惠金融发展支出35,652.24;造成决算差异的主要原因是优化支出结构,压缩一般性支出,费用减少。

13.交通运输(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元,决算为8,633.00元,完成年初预算的61.66%。支出决算较上年减少2583元,下降23.03%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为14,000.00元,决算为8633.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的61.66%,具体是国内接待费支出决算8633.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。

因公出国(境)费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少2583元,下降23.03%;具体是国内接待费支出决算8633元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少2583元,下降23.03%;国(境)外接待费支出决算0元较上年无变化,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元,支出决算为8,633.00元,完成年初预算的61.66%。支出决算较上年减少2583元,下降23.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为14,000.00元,决算为8633.00元,完成年初预算的61.66%。。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格实行厉行节约,控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少2583元,下降23.03%;具体是国内接待费支出决算8633元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少2583元,下降23.03%;国(境)外接待费支出决算0元较上年无变化,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次131人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、市委统战部、市工商联等进行检查调研,各民主党派到我县调研,新的社会阶层人士会议事项接待支出,接待台湾参访人员及华侨人员等发生的接待支出。

安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出140008.69元,比上年减少43954.01元,下降23.89%,主要原因是民主党派及工商联事务支出减少,统战事务支出减少。部门机关运行经费主要用于单位运转产生的办公费、会议费、公务接待费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部资产总额21624.52元,其中,流动资产4691.24元,固定资产16933.28元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少65379.76元,其中固定资产减少25704元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表见附表。

(三)项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300121301111