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龙陵县人民政府
索引号 01526268-7/20250918-00002 发布机构 龙陵县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2025-09-18
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主题词 卫生
龙陵县镇安镇中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53052300436100701000

龙陵县镇安镇中心卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

镇安镇中心卫生院创建于1956年,位于龙陵县东北部镇安镇镇安街中段,距龙陵县城23公里。经过几十年的建设和发展,已成为一所集医疗、预防、妇幼保健为一体的综合性乡镇中心卫生院,承担着辖区19个村民委员会的基本公共卫生服务及村级卫生机构管理工作和镇安镇及周边乡镇的基本医疗服务,辐射人口约10万人。主要职责有:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施。能提供助产、各种计划生育手术及内、外、妇、儿科常见病、多发病的诊疗服务及中医药服务。贯彻落实国家药物政策和实行国家基本药物制度药品零差率销售,是政府举办为镇安镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置16个内设机构,包括:院办、内儿科、外妇科、中医科、全科医疗科、门急诊、影像科、检验科、口腔科、防保科、药剂科、医务科、院感科、康复科、财务科、总务后勤科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员58人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。年末遗属2人。

车辆编制2辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

卫生院主要履行辖区内公共卫生管理和基本医疗服务职能,负责对村卫生室的业务管理和技术指导并推进一体化管理进程;2024年我院在卫生主管部门的领导下,在全院职工的共同努力下,认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策,积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施,继续推进城镇医药卫生体制改革,强化内部管理,改善服务态度,提高服务质量,并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心,努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点;重点抓好基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作,重视基础设施建设,保证国有资产的保值和增值,在促进卫生事业的发展,巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。2024年全年共接纳各类病人124,772人次,其中:门诊119,260人次,住院5,512人次,为当地人民群众解除了很多疾苦,取得了一定的社会效益和经济效益。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

(一)龙陵县镇安镇中心卫生院2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(二)龙陵县镇安镇中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(三)龙陵县镇安镇中心卫生院2024年度无“三公”经费收入,也没有使用“三公”经费收入安排的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

(四)龙陵县镇安镇中心卫生院2024年度无“三公”经费收入,也没有使用“三公”经费收入安排的支出,故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县镇安镇中心卫生院2024年度收入合计26,453,721.28元。其中:财政拨款收入12,048,321.64元,占总收入的45.54%;无上级补助收入;事业收入14,405,399.64元(含教育收费0.00元),占总收入的54.46%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。与上年相比,收入合计减少355,755.88元,下降1.33%。其中:财政拨款收入减少886,773.94元,下降6.86%;事业收入增加531,018.06元,增长3.83%。主要原因是:一是人员基本工资的调整、社会保障和就业支出的增加,导致人员经费收入增加。二是项目支出主要是公共卫生项目财政拨款减少及其他医疗卫生支出减少。三是各医疗卫生单位医疗服务水平增加,医疗服务人次增加,事业收入有所增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县镇安镇中心卫生院2024年度支出合计25,680,983.79元。其中:基本支出22,099,098.85元,占总支出的86.05%;项目支出3,581,884.94元,占总支出的13.95%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少77,409.34元,下降0.30%。其中:基本支出增加396,663.33元,增长1.83%;项目支出减少474,072.67元,下降11.69%。主要原因是主要原因是工资福利支出增加,邮电费,劳务费减少,资本性支出减少,药品、卫生材料成本增加等。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县镇安镇中心卫生院机构正常运转的日常支出22,099,098.85元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,043,596.33元,占基本支出的59.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,055,502.52元,占基本支出的10.98%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县镇安镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,581,884.94元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.乡镇卫生院支出593,042.00元,主要用于2024年办公设备、专用设备及信息网络及软件购置更新。

2.其他基层医疗卫生机构支出776,277.64元,主要用于持续推动所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助及对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助,医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金。

3.基本公共卫生服务支出2,035,294.30元,主要用于基本公共卫生服务水平免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。

4.重大公共卫生服务支出92,882.00元,主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等

重大公共卫生服务有关工作。

5.其他公共卫生支出4,910.00元,主要用于卫生健康事业发展省对下专项工作。

6.其他卫生健康支出79,479.00元,主要用于医疗服务与保障能力提升(医疗服务机构能力建设),健康证办理补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出12,048,321.64元,占本年支出合计的46.92%。与上年相比减少886,773.94元,下降6.86%,完成年初预算的104.13%。主要原因是一是人员基本工资的调整、社会保障和就业支出的增加,导致人员经费收入增加。二是项目支出主要是其他医疗卫生机构支出、公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他医疗卫生支出财政拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,047,214.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%,完成年初预算的106.98%。主要用于事业单位离退休支出9,600.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出971,455.84元,机关事业单位职业年金缴费支出39,650.19元,就业见习补贴,4,500.00元,死亡抚恤22,008.00元;造成预决算差异的主要原因是政策性调资、社保基数调整及人员变动等。

9.卫生健康(类)支出11,001,107.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%,完成年初预算的105.28%。乡镇卫生院6,839,618.4元,其他基层医疗卫生机构支出1,027,557.64元,基本公共卫生服务2,035,294.30元,重大公共卫生服务92,882.00元,其他公共卫生支出4,910.00元,事业单位医疗551,293.05元,公务员医疗补助336,611.8元,其他行政事业单位医疗支出33,461.42元,其他卫生健康支出79,479.00元,造成预决算差异的主要原因是一是人员基本工资的调整、社会保障和就业支出的增加,导致人员经费收入增加。二是项目支出主要是其他医疗卫生机构支出、公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他医疗卫生支出财政拨款减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元0;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县镇安镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,龙陵县镇安镇中心卫生院资产总额34,028,548.91元,其中,流动资产23,788,428.36元,固定资产9,276,259.76元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产963,860.79元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,423,367.37元,其中固定资产减少1,078,354.31元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值163,849.00元;报废报损资产1项,账面原值208612.94元,实现资产处置收入7,500.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额118,246.73元,其中:政府采购货物支出,81,830.00元;政府采购工程支出,0.00元;政府采购服务支出,36,416.73元。授予中小企业合同金额118,246.73元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100701111