| 索引号 | 15262660/20260920-00004 | 发布机构 | 龙陵县文化和旅游局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2026-09-20 |
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第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻落实关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。负责全县文物收藏保护和管理工作。负责全县文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和文物保护单位的申报工作。会同有关单位对涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹、地下文物重点保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目进行依法监管和前期考察。弘扬民族文化,进行文物宣传、考古发掘等工作。负责制定松山抗战遗址的发展规划和具体工作计划,做好抗战遗址保护、开发和利用的相关工作,承担本辖区内的抗战遗址保护、修复和日常管护责任,对抗战遗址进行有效管理;负责对抗战遗址历史文化资源进行收集、整理、研究;负责松山抗战遗址的对外开放管理、保护工作,促进全县文化旅游业的健康发展;充分发挥爱国主义教育基地和国防教育基地的作用,全面提升抗战遗迹点的文化内涵。将李鑫故居、龙陵县党史人物陈列馆管理职能划入龙陵县文物管理所。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置1个内设机构,包括:办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
龙陵县文物管理所作为二级预算单位纳入龙陵县文化和旅游局2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员15人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
1、重点项目取得阶段性成果,一是松山战役旧址陈列展示项目,日军军政班本部旧址陈列馆于10月30日顺利完成布展,龙陵会战陈列馆、龙潞潞游击支队抗战陈列馆已施工,董家沟慰安妇制度罪行陈列馆设计稳步推进;二是龙陵抗日战争纪念馆预防性保护项目已顺利完成项目招投标及合同签订,已按计划进场施工。
2.第四次全国文物普查(“四普”)工作扎实推进。全面梳理归集全县各级文保单位档案资料,并于2025年4月通过市级验收,按时按质完成了年度“四普”工作任务。
3.文物安全底线牢牢守住,防控体系不断完善。一是全年累计检查文保单位42处、博物馆5个,发现并整改消防安全隐患和问题5项,整改率达100%。二是定期开展消防应急演练,全年未发生任何文物安全责任事故。三是针对松山战役旧址陈列展示项目施工期间,加强巡查密度,制定应急预案,确保了施工期间文物本体安全。
4、博物馆社会教育功能有效发挥,公共服务水平持续提升。龙陵抗日战争纪念馆全年接待参观9000余人次,主办“铭记滇西烽火·传承正义之光”滇西抗战影像展等活动。
5、进一步完善文物库房安全管理制度,严格执行藏品进出库和人员入库规定。完成年度藏品抽查,购置专用藏架,扎实推进藏品预防性保护工作,确保馆藏文物安全万无一失。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
龙陵县文物管理所2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出;故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县文物管理所2025年度收入合计2,318,625.27元。其中:财政拨款收入2,318,625.27元,占总收入的100.00%;本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比,收入合计增加79,974.12元,增长3.57%。其中:财政拨款收入增加79,974.12元,增长3.57%;主要原因:一是2025年基本工资增加,一般公用经费增加;二是2025年项目资金支出增加。
二、支出决算情况说明
龙陵县文物管理所2025年度支出合计2,573,414.14元。其中:基本支出2,258,903.27元,占总支出的87.78%;项目支出314,510.87元,占总支出的12.22%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加334,762.99元,增长14.95%。其中:基本支出增加112,463.81元,增长5.24%;项目支出增加222,299.18元,增长241.07%;主要原因:一是2025年基本工资增加,一般公用经费增加;二是2025年项目资金支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障龙陵县文物管理所机构正常运转的日常支出2,258,903.27元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,163,162.64元,占基本支出的95.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,740.63元,占基本支出的4.24%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障龙陵县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出314,510.87元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
龙陵县县级配套第四次全国文物普查经费59,722.00元,主要用于展板、牌子制作费、纪念碑修缮、四普差旅费。
抗日战争纪念馆建设项目专项资金(预算外财政代管资金)254,788.87元,主要用于支付龙镇建筑公司驻龙日军司令部旧址道路及附属工程款欠款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县文物管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出2,318,625.27元,占本年支出合计的90.10%。与上年相比增加79,974.12元,增长3.57%,完成年初预算的104.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,886,954.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%,完成年初预算的103.01%。主要用于文化和旅游支出1,886,954.44元,其中其他文物支出1,886,954.44元。造成预决算差异的主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工工资增加,一般公用经费增加,涉及中央、省级项目资金、往年度中央、省、市级资金结转至本年、年初预算本年支出较少等形成预决算差异率过大。
8.社会保障和就业(类)支出274,403.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%,完成年初预算的124.81%。主要用于行政事业单位养老支出274,403.20元,其中事业单位离退休支出1,200.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出273,203.20元;造成预决算差异的主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工社会保障和就业类支出增加。
9.卫生健康(类)支出157,267.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的93.18%。主要用于行政事业单位医疗支出157,267.63元,其中事业单位医疗支出98,548.13元,公务员医疗补助支出51,477.68元,其他行政事业单位医疗支出7,241.82元;造成预决算差异的主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工卫生健康(类)支出增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县文物管理所2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,龙陵县文物管理所资产总额6,953,843.70元,其中,流动资产3,390,636.17元,固定资产3,563,206.53元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少370,720.67元,其中固定资产减少113,041.68元,流动资产减少257,678.99元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。