国徽
龙陵县人民政府

龙陵县人民政府
索引号 11533024MB1852088X/20260916-00001 发布机构 龙陵县退役军人事务局
公开目录 部门决算 发布日期 2026-09-16
文号 浏览量
主题词 其他
龙陵县退役军人事务局2025年部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县退役军人事务局贯彻落实党中央和省市县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作;组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作;会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实;负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待工作;协调相关部门做好国民党抗战老兵等有关人员的养老及生活救助工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

龙陵县退役军人事务局部门共设置3个内设机构,包括:办公室、双拥优抚安置股退役军人服务中心。所属单位0个。

(二)决算单位构成

我单位做为龙陵县退役军人事务局的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县退役军人事务局2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

龙陵县退役军人事务局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.服务保障体系建设稳步推进。一是夯实基层服务阵地。对照全国示范型退役军人服务站创建标准,投入资金15万元,在平达乡、腊勐镇等8个乡镇新建9个“退役军人之家”,进一步拓展服务空间。赴10个乡镇有序开展业务培训工作,参训人员达150余人次。二是深化信息融合应用。全面完成全县退役军人及其他优抚对象的信息采集、录入和审核工作,信息采集率达98%,为开展精准化、个性化服务提供了数据支撑。三是创新协同服务机制。在10个乡镇全域推行“两家三站”协同联动体系建设,秉持“分工协作、资源共享”原则,将新兵入伍欢送、立功受奖褒扬、退役返乡迎接、拥军优属保障、困难帮扶援助等工作统筹落实,着力打造武装工作的“坚强阵地”和退役军人的“温暖娘家”,推动武装工作与退役军人事务工作深度融合、协同发展。

2.移交安置工作组织规范有序。一是高位推动移交安置。积极与编办、人社等部门沟通协调,完成1名转业军官和3 名符合政府安置工作条件的退役士兵的接收安置,做到用人单位和安置人员双满意。二是精准兑付经济补助。共接收66名自主就业退役士兵,及时、精准发放2024年度51名自主就业退役士兵一次性经济补助,共计59.25万元。

3.优待抚恤工作落实精准到位。一是健全抚恤保障体系。发放各类优抚对象定期生活补助15365人次,1153.89万元;发放成建制出国参战民兵民工生活补助1176人次,60.32万元;发放生活困难补助951人次,38.04万元;发放一至六级伤残人员护理55人次,14.43万元;发放丧葬补助费52人次,37.69万元;二是织密医疗保障网络。为6名在乡一至六级伤残军人代缴2025年度医疗保险费2.85万元,资助木城乡边境一线优抚对象参加2025年城乡居民医疗保险58人次,1.6万元;发放2024年下半年、2025年上半年医疗救助补助740人次,49.04万元。三是精准开展各类优抚对象身份认定,完成审查上报符合认定条件的优抚对象16人,确保符合条件的对象“应享尽享”,切实增强优抚对象获得感。

4.拥军褒扬工作开展扎实深入。一是强化荣誉激励机制。

送达现役军人立功授奖喜报103份,其中三等功(含三级表彰)19份,“四有”优秀士兵84份;发放义务兵家庭优金395名,274.86万元。二是深化走访慰问实效。春节、“八一”等重要节日期间走访慰问驻龙部队4个、全年共走访慰问优抚对象8397人次,发放慰问金55.83万元及慰问品若干。三是积极解决现役军人“三后”问题。落实现役军人子女教育优待、军人家属就业安置等政策,解决军人后顾之忧。共为5名军人子女办理了入学转学手续,为1名随军家属安排就业。四是创新褒扬纪念形式。组织“赓续·2025·清明祭英烈”和“9·30”烈士纪念日活动,开展文明祭扫政策宣传22场次,发放宣传册800余份,大坝烈士陵园接待社会各界人士祭扫55场次,11000人次,网上祭扫量累计达10000余条。五是加强大坝烈士陵园管护。在陵园核心区域、出入口、纪念设施周边等关键位置,安装了多路高清智能监控摄像头,实现了全天候、无死角智能化管理,完成大坝烈士陵园改扩建项目前期工作。

5.就业创业工作全面提速。一是精准培训赋能,提升就业竞争力。根据市场需求和退役士兵实际情况,精心筛选、组织退役士兵汽车驾驶技能培训班2期、30人,适应性培训2期,69人次。二是搭建多元平台,拓宽就业新渠道。定期不定期向退役军人推送优质招聘信息40余次、举办退役军人专场招聘会2场,新增就业退役军人76人。三是积极扶持退役军人创业。为1名创业退役军人提供创业指导、项目推荐、指导参加第五届云南省退役军人创业创新大赛,助力退役军人实现创业梦想。

6.思想权益防线筑牢坚守稳固。一是健全信访机制,化解矛盾纠纷。对信访问题进行分类整理,及时交办、督办,确保事事有回音、件件有着落。共接待退役军人信访件9件9人次,信访案件办结率达到 100%,有效维护了退役军人的合法权益。二是深化常态联系,传递关怀温度。建立常态化联系退役军人制度,定期走访慰问,了解他们的思想、工作和生活状况,及时传达党和政府的关心关爱,共走访联系退役军人22人次,发放慰问金0.36万元。三是建强网评队伍,守牢舆论阵地。定期组织网评员培训,提高舆情应对能力和网络宣传水平,共发布正面评论、转发正能量信息共计284条,针对发生的2件负面舆情事件,第一时间组织网评员开展正面引导、权威发声,有效维护退役军人领域网络舆论环境和谐稳定。四是创新载体,积极开展退役军人志愿服务。县乡村三级志愿服务队围绕关爱困难退役军人、社区服务、红色文化传承等内容,共开展志愿服务活动77场次,出动志愿服务队人员1055人次,服务时长累计达到8440小时。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

龙陵县退役军人事务局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县退役军人事务局2025年度收入合计19,364,003.55元。其中:财政拨款收入19,364,003.55元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入0.00元。

与上年相比,收入合计减少266,192.23元,下降1.37%。其中:财政拨款收入减少266,192.23元,下降1.37%。收入减少的主要原因是:沪滇项目资金减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县退役军人事务局2025年度支出合计19,416,643.55元。其中:基本支出1,789,974.93元,占总支出的9.22%;项目支出17,626,668.62元,占总支出的90.78%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少213,552.23元,下降1.1%。其中:基本支出增加83,425.94元,增长4.66%;项目支出减少296978.17元,下降1.68%。收入减少的主要原因是:沪滇项目资金减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,789,974.93元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,648,519.64元,占基本支出的92.10%;办公费、差旅费、水电费、接待费、工会经费等公用经费141,455.29元,占基本支出的7.9%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17,626,668.62元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.优抚对象定期生活补助项目经费15,830,715.95元,龙财社〔2025〕3号、龙财社〔2025〕48号、龙财社〔2025〕29号、龙财社〔2025〕12号、龙财社〔2025〕132号、龙财社〔2025〕114号、龙财社〔2025〕47号、龙财社〔2025〕1号,主要用于发放优抚对象定期生活补助及困难生活补助。

2.优抚对象医疗补助项目经费771,573.77元,龙财社〔2025〕29号、龙财社〔2025〕6号、龙财社〔2025〕1号,主要用于支付优抚对象医疗费补助。

3.烈士纪念设施维护改造经费及大坝烈士陵园管理保护经费、烈士纪念活动经费项目经费30,678.60元,龙财社〔2025〕1号,主要用于发放革命烈士纪念设施的维护费、烈士异地祭扫费、清明节、9.30烈士纪念活动费、管护费。

4.优抚对象及部队慰问项目经费286,500.00元,龙财预〔2025〕14号、龙财社〔2025〕46号、龙财社〔2025〕1号,主要用于优抚对象慰问及部队慰问支出。

5.退役士兵一次性经济补助项目经费592,537.50元,龙财社〔2025〕1号、龙财社〔2025〕59号、龙财社〔2025〕15号、龙财社〔2025〕65号、龙财社〔2025〕29号,主要用于发放退役士兵一次性经济补助。

6.购买离龙退伍军人纪念品经费项目经费9,480.00元,龙财社〔2025〕1号,主要用于发放退伍军人纪念品费。

7.双拥工作项目经费100,097.80元,龙财社〔2025〕1号,主要用于双拥工作相关支出。

8.退役军人服务中心项目经费5,085.00元,龙财社〔2025〕1号,主要用于退役军人服务中心办公费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出19,364,003.55元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少66192.23元,下降0.34%,完成年初预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出18,475,531.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.41%。主要用于行政事业单位养老支出1,673,076.42元,抚恤支出15,858,754.55元,退役安置支出542,537.50元,慰问及双拥工作经费支出396,077.80元,退役军人管理事务出5,085.00元。

9.卫生健康(类)支出888,472.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于单位正式职工医疗保险单位配套部分支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元,决算为18,742.95元,完成年初预算的52.06%;支出决算较上年减少195,009.84元,下降1040.44%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为14,276.95元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.17%,完成年初预算的71.38%;公务接待费支出年初预算为16,000.00元,决算为4,466.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.83%,完成年初预算的27.91%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少170,000.00元,下降100%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少21,100.84元,下降147.8%;公务接待费支出决算较上年减少3,909.00元,下降87.53%;具体是国内接待费支出决算4,466.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元,支出决算为18,742.95元,完成年初预算的52.06%,支出决算较上年减少195,009.84元,下降1040.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0,000.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为14,276.95元,完成年初预算的71.38%;公务接待费支出年初预算为16,000.00元,决算为4,466.00元,完成年初预算的27.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少21,100.84元,下降147.8%;公务接待费支出决算减少3,909.00元,下降87.53%,具体是国内接待费支出决算4,466.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.00辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、购置税等。

3.安排国内公务接待8.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次89.00人(其中:外事接待人次0.00人)。主要用于开展退役军人事务工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县退役军人事务局2025年机关运行经费支出141,455.29元,比上年减少6,817.03元,下降4.82%,主要原因是办公费增加15,430.00元、水费增加44.10元、电费增加485.89元、邮电费减少2,660.65元、差旅费减少6,876.00元、公务接待费减少3,909.00元、工会经费增加375.12元、公务用车运行维护费减少6,056.59元、、其他交通费用减少3,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,龙陵县退役军人事务局资产总额1,235,350.25元,其中,流动资产110,903.94元,固定资产329,540.10元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加22,980.00元,其中固定资产增加22,980.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额43,902.95元,其中:政府采购货物支出22,646.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出21,256.95元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。